② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

※1 457,479

※1 399,111

売上原価

 

 

 

売上原価合計

※1 258,083

※1 246,702

売上総利益

199,396

152,409

販売費及び一般管理費

※2 41,351

※2 44,430

営業利益

158,045

107,979

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

※1 35,440

※1 25,563

 

雑収入

1,503

9,589

 

営業外収益合計

36,943

35,152

営業外費用

 

 

 

為替差損

3,254

 

雑損失

1,492

1,398

 

営業外費用合計

4,746

1,398

経常利益

190,242

141,733

税引前当期純利益

190,242

141,733

法人税、住民税及び事業税

46,989

35,182

法人税等調整額

3,169

5,842

法人税等合計

50,158

29,340

当期純利益

140,084

112,393

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

1 材料費

 

 

163,307

64.8

 

165,227

64.4

2 外注加工費

 

 

10,239

4.1

 

10,296

4.0

3 労務費

 

 

45,215

17.9

 

45,275

17.7

4 経費

※1

 

33,396

13.2

 

35,595

13.9

当期総製造費用

 

 

252,157

100.0

 

256,393

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

 

37,945

 

 

33,569

 

 

 

290,102

 

 

289,962

 

期末仕掛品棚卸高

 

 

33,569

 

 

38,511

 

他勘定振替高

※2

 

376

 

 

188

 

当期製品製造原価

 

 

256,157

 

 

251,263

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

16,374百万円

 

 

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

20,569百万円

 

 

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

   当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。

   社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

同左