② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 399,111

※1 572,963

売上原価

 

 

 

売上原価合計

※1 246,702

※1 340,725

売上総利益

152,409

232,238

販売費及び一般管理費

※2 44,430

※2 57,358

営業利益

107,979

174,880

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

※1 25,563

※1 22,026

 

雑収入

9,589

3,940

 

営業外収益合計

35,152

25,966

営業外費用

 

 

 

雑支出

1,398

4,650

 

営業外費用合計

1,398

4,650

経常利益

141,733

196,196

税引前当期純利益

141,733

196,196

法人税、住民税及び事業税

35,182

53,234

法人税等調整額

5,842

4,702

法人税等合計

29,340

48,532

当期純利益

112,393

147,664

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

1 材料費

 

 

165,227

64.4

 

244,531

68.2

2 外注加工費

 

 

10,296

4.0

 

13,862

3.9

3 労務費

 

 

45,275

17.7

 

52,537

14.6

4 経費

※1

 

35,595

13.9

 

47,691

13.3

当期総製造費用

 

 

256,393

100.0

 

358,621

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

 

33,569

 

 

38,511

 

 

 

289,962

 

 

397,132

 

期末仕掛品棚卸高

 

 

38,511

 

 

51,056

 

他勘定振替高

※2

 

188

 

 

235

 

当期製品製造原価

 

 

251,263

 

 

345,841

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

20,569百万円

 

 

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

25,985百万円

 

 

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

   当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。

   社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

同左