(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
売上高
※1 572,963
※1 470,644
売上原価
売上原価合計
※1 340,725
※1 305,987
売上総利益
232,238
164,657
販売費及び一般管理費
※2 57,358
※2 58,805
営業利益
174,880
105,852
営業外収益
受取利息及び受取配当金
※1 22,026
※1 41,222
雑収入
3,940
4,748
営業外収益合計
25,966
45,970
営業外費用
雑支出
4,650
3,866
営業外費用合計
経常利益
196,196
147,956
特別利益
厚生年金基金代行返上益
-
25,081
特別利益合計
税引前当期純利益
173,037
法人税、住民税及び事業税
53,234
32,615
法人税等調整額
△4,702
4,096
法人税等合計
48,532
36,711
当期純利益
147,664
136,326
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
1 材料費
244,531
68.2
194,569
62.8
2 外注加工費
13,862
3.9
11,229
3.6
3 労務費
52,537
14.6
52,527
17.0
4 経費
※1
47,691
13.3
51,584
16.6
当期総製造費用
358,621
100.0
309,909
期首仕掛品棚卸高
38,511
51,056
計
397,132
360,965
期末仕掛品棚卸高
51,785
他勘定振替高
※2
235
384
当期製品製造原価
345,841
308,796
※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。
減価償却費
25,985百万円
29,226百万円
※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。
原価計算の方法
当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。
社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。
同左