② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

※1 572,963

※1 470,644

売上原価

 

 

 

売上原価合計

※1 340,725

※1 305,987

売上総利益

232,238

164,657

販売費及び一般管理費

※2 57,358

※2 58,805

営業利益

174,880

105,852

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

※1 22,026

※1 41,222

 

雑収入

3,940

4,748

 

営業外収益合計

25,966

45,970

営業外費用

 

 

 

雑支出

4,650

3,866

 

営業外費用合計

4,650

3,866

経常利益

196,196

147,956

特別利益

 

 

 

厚生年金基金代行返上益

25,081

 

特別利益合計

25,081

税引前当期純利益

196,196

173,037

法人税、住民税及び事業税

53,234

32,615

法人税等調整額

4,702

4,096

法人税等合計

48,532

36,711

当期純利益

147,664

136,326

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

1 材料費

 

 

244,531

68.2

 

194,569

62.8

2 外注加工費

 

 

13,862

3.9

 

11,229

3.6

3 労務費

 

 

52,537

14.6

 

52,527

17.0

4 経費

※1

 

47,691

13.3

 

51,584

16.6

当期総製造費用

 

 

358,621

100.0

 

309,909

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

 

38,511

 

 

51,056

 

 

 

397,132

 

 

360,965

 

期末仕掛品棚卸高

 

 

51,056

 

 

51,785

 

他勘定振替高

※2

 

235

 

 

384

 

当期製品製造原価

 

 

345,841

 

 

308,796

 

 

 

(注)

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

25,985百万円

 

 

※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費

29,226百万円

 

 

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

   当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。

   社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。

※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。

 

  原価計算の方法

同左