(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当事業年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
売上高
※1 470,644
※1 352,407
売上原価
売上原価合計
※1 305,987
※1 263,362
売上総利益
164,657
89,045
販売費及び一般管理費
※2 58,805
※2 51,053
営業利益
105,852
37,992
営業外収益
受取利息及び受取配当金
※1 41,222
※1 29,673
雑収入
4,748
2,482
営業外収益合計
45,970
32,155
営業外費用
雑支出
3,866
2,561
営業外費用合計
経常利益
147,956
67,586
特別利益
厚生年金基金代行返上益
25,081
-
特別利益合計
特別損失
減損損失
1,973
特別損失合計
税引前当期純利益
173,037
65,613
法人税、住民税及び事業税
32,615
12,693
法人税等調整額
4,096
△1,777
法人税等合計
36,711
10,916
当期純利益
136,326
54,697
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
1 材料費
194,569
62.8
150,496
58.0
2 外注加工費
11,229
3.6
8,247
3.2
3 労務費
52,527
17.0
48,731
18.8
4 経費
※1
51,584
16.6
51,860
20.0
当期総製造費用
309,909
100.0
259,334
期首仕掛品棚卸高
51,056
51,785
計
360,965
311,119
期末仕掛品棚卸高
46,848
他勘定振替高
※2
384
292
当期製品製造原価
308,796
263,979
※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。
減価償却費
29,226百万円
33,245百万円
※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。
原価計算の方法
当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。
社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。
同左