④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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建物
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426,032
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17,661
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1,398
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442,295
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176,385
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15,943
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265,910
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機械及び装置
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200,522
|
13,705
|
991
|
213,236
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161,423
|
16,526
|
51,813
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土地
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128,682
|
5,749
|
―
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134,431
|
―
|
―
|
134,431
|
建設仮勘定
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40,165
|
21,630
|
43,013
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18,782
|
―
|
―
|
18,782
|
その他
|
82,932
|
5,896
|
1,708
|
87,120
|
63,872
|
5,416
|
23,248
|
計
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878,333
|
64,641
|
47,110
|
895,864
|
401,680
|
37,885
|
494,184
|
無形固定資産
|
―
|
―
|
―
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16,839
|
10,416
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2,951
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6,423
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(注) 1.「当期首残高」および「当期末残高」について、取得価格により記載しております。
2.無形固定資産は、期末帳簿価額に重要性がないため、「当期首残高」、「当期増加額」および
「当期減少額」の記載を省略いたしました。
3.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 HQ46棟建設工事 11,802百万円
第20社宅建設工事 2,190百万円
HQ21棟改修工事 931百万円
機械及び装置 壬生サーボモータ工場製造設備 4,992百万円
筑波第1ロボット工場 製造設備 1,212百万円
板金工場製造設備 1,131百万円
建設仮勘定 つくば工業団地土地 2,662百万円
HQ11リニューアル 1,778百万円
TB1棟改修工事 1,733百万円
【引当金明細表】
(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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592
|
137
|
58
|
671
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アフターサービス引当金
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4,640
|
2,039
|
1,162
|
5,517
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。