(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当事業年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
売上高
※1 578,260
※1 635,002
売上原価
売上原価合計
※1 381,452
※1 435,903
売上総利益
196,808
199,099
販売費及び一般管理費
※2 64,040
※2 70,897
営業利益
132,768
128,202
営業外収益
受取利息及び受取配当金
※1 24,114
※1 103,139
雑収入
※1 3,980
※1 3,651
営業外収益合計
28,094
106,790
営業外費用
雑支出
※1 1,646
※1 3,096
営業外費用合計
1,646
3,096
経常利益
159,216
231,896
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
41,436
42,265
法人税等調整額
△4,284
△1,012
法人税等合計
37,152
41,253
当期純利益
122,064
190,643
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比(%)
1 材料費
274,071
66.9
290,099
64.2
2 外注加工費
14,859
3.6
30,278
6.7
3 労務費
62,582
15.3
68,654
15.2
4 経費
※1
58,067
14.2
63,020
13.9
当期総製造費用
409,579
100.0
452,051
期首仕掛品棚卸高
45,559
66,677
計
455,138
518,728
期末仕掛品棚卸高
78,366
他勘定振替高
※2
302
162
当期製品製造原価
388,159
440,200
※1 当期経費の主な内訳は次のとおりであります。
減価償却費
33,476百万円
35,043百万円
※2 他勘定振替高は、主に販売費への振替高であります。
原価計算の方法
当社の原価計算方式は、注文製品については個別原価計算を、標準品の製品および部品については総合原価計算を採用しております。
社内振替予定価格および部門別計算で予定配賦を行った結果生ずる差額については、期末に売上原価と棚卸資産に配賦し、調整を行っております。
同左