1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,273

8,415

 

 

受取手形及び売掛金

7,842

6,788

 

 

商品及び製品

7,332

7,338

 

 

仕掛品

418

402

 

 

原材料及び貯蔵品

1,756

1,732

 

 

繰延税金資産

303

277

 

 

デリバティブ債権

279

310

 

 

その他

1,231

1,572

 

 

貸倒引当金

106

107

 

 

流動資産合計

27,330

26,729

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

9,780

9,476

 

 

 

 

減価償却累計額

3,452

3,253

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

6,327

6,222

 

 

 

機械装置及び運搬具

3,105

2,848

 

 

 

 

減価償却累計額

2,197

1,979

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

907

869

 

 

 

レンタル資産

11,699

12,009

 

 

 

 

減価償却累計額

4,482

4,823

 

 

 

 

レンタル資産(純額)

7,217

7,185

 

 

 

土地

3,800

3,766

 

 

 

リース資産

923

929

 

 

 

 

減価償却累計額

692

695

 

 

 

 

リース資産(純額)

231

234

 

 

 

建設仮勘定

381

451

 

 

 

その他

3,209

3,141

 

 

 

 

減価償却累計額

2,621

2,598

 

 

 

 

その他(純額)

587

543

 

 

 

有形固定資産合計

19,453

19,273

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

317

300

 

 

 

のれん

3,159

3,139

 

 

 

その他

121

120

 

 

 

無形固定資産合計

3,598

3,561

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

237

255

 

 

 

繰延税金資産

589

630

 

 

 

関係会社株式

22

22

 

 

 

デリバティブ債権

44

 

 

 

その他

2,039

2,010

 

 

 

貸倒引当金

102

102

 

 

 

投資その他の資産合計

2,831

2,816

 

 

固定資産合計

25,883

25,650

 

資産合計

53,214

52,380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

3,111

3,236

 

 

短期借入金

3,269

3,640

 

 

1年内償還予定の社債

140

140

 

 

1年内返済予定の長期借入金

5,883

6,307

 

 

リース債務

148

151

 

 

未払法人税等

358

229

 

 

賞与引当金

481

336

 

 

役員賞与引当金

7

 

 

製品保証引当金

1,063

1,051

 

 

デリバティブ債務

67

30

 

 

繰延税金負債

32

36

 

 

その他

1,869

1,567

 

 

流動負債合計

16,426

16,736

 

固定負債

 

 

 

 

社債

350

350

 

 

長期借入金

15,738

14,098

 

 

リース債務

148

159

 

 

繰延税金負債

667

702

 

 

役員退職慰労引当金

429

432

 

 

修繕引当金

6

5

 

 

退職給付に係る負債

215

202

 

 

デリバティブ債務

6

0

 

 

その他

566

580

 

 

固定負債合計

18,128

16,532

 

負債合計

34,554

33,269

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,155

5,155

 

 

資本剰余金

5,539

5,539

 

 

利益剰余金

7,585

8,132

 

 

自己株式

0

0

 

 

株主資本合計

18,280

18,827

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

57

68

 

 

繰延ヘッジ損益

13

30

 

 

為替換算調整勘定

287

164

 

 

退職給付に係る調整累計額

15

14

 

 

その他の包括利益累計額合計

373

277

 

非支配株主持分

5

6

 

純資産合計

18,659

19,111

負債純資産合計

53,214

52,380