1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2019年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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10,416
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8,806
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受取手形及び売掛金
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6,546
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6,346
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商品及び製品
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6,734
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7,606
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仕掛品
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198
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190
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原材料及び貯蔵品
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1,357
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1,328
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その他
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1,629
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1,155
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貸倒引当金
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△118
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△106
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流動資産合計
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26,764
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25,327
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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9,092
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9,038
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減価償却累計額
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△3,618
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△3,762
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建物及び構築物(純額)
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5,473
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5,276
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機械装置及び運搬具
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2,918
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2,941
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減価償却累計額
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△2,283
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△2,361
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機械装置及び運搬具(純額)
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635
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579
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レンタル資産
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13,433
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13,612
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減価償却累計額
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△6,420
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△6,940
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レンタル資産(純額)
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7,012
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6,671
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土地
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3,505
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3,503
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リース資産
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1,127
|
925
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減価償却累計額
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△663
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△526
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リース資産(純額)
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464
|
399
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建設仮勘定
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276
|
360
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|
その他
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3,101
|
3,074
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減価償却累計額
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△2,646
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△2,636
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その他(純額)
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455
|
438
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有形固定資産合計
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17,821
|
17,229
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無形固定資産
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ソフトウエア
|
285
|
378
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のれん
|
2,812
|
2,515
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|
その他
|
178
|
86
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|
無形固定資産合計
|
3,276
|
2,980
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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175
|
174
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繰延税金資産
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758
|
833
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関係会社株式
|
22
|
21
|
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|
退職給付に係る資産
|
42
|
66
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|
その他
|
1,950
|
1,896
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貸倒引当金
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△84
|
△84
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|
投資その他の資産合計
|
2,865
|
2,907
|
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|
固定資産合計
|
23,964
|
23,117
|
|
資産合計
|
50,728
|
48,445
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2019年3月31日)
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当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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2,975
|
3,362
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短期借入金
|
3,300
|
2,750
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1年内償還予定の社債
|
140
|
140
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
5,284
|
4,855
|
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リース債務
|
177
|
169
|
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|
未払法人税等
|
164
|
387
|
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|
賞与引当金
|
513
|
445
|
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|
役員賞与引当金
|
73
|
44
|
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|
製品保証引当金
|
646
|
570
|
|
|
その他
|
1,693
|
1,667
|
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|
流動負債合計
|
14,968
|
14,392
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
70
|
-
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|
長期借入金
|
12,003
|
10,814
|
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|
リース債務
|
476
|
405
|
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|
繰延税金負債
|
775
|
797
|
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|
役員退職慰労引当金
|
461
|
404
|
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|
退職給付に係る負債
|
162
|
173
|
|
|
その他
|
842
|
787
|
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|
固定負債合計
|
14,791
|
13,382
|
|
負債合計
|
29,760
|
27,775
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
5,155
|
5,155
|
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|
資本剰余金
|
5,539
|
5,539
|
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|
利益剰余金
|
10,374
|
10,852
|
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自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
21,069
|
21,547
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
25
|
22
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繰延ヘッジ損益
|
△5
|
54
|
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為替換算調整勘定
|
△100
|
△932
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△27
|
△26
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|
その他の包括利益累計額合計
|
△107
|
△882
|
|
非支配株主持分
|
5
|
5
|
|
純資産合計
|
20,967
|
20,670
|
負債純資産合計
|
50,728
|
48,445
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