1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年3月31日)
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当連結会計年度 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,273
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8,915
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受取手形及び売掛金
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7,842
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6,798
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商品及び製品
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7,332
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7,504
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仕掛品
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418
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305
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原材料及び貯蔵品
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1,756
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1,576
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繰延税金資産
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303
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135
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デリバティブ債権
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279
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32
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その他
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1,231
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1,894
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貸倒引当金
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△106
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△127
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流動資産合計
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27,330
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27,034
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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9,780
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9,473
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減価償却累計額
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△3,452
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△3,524
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建物及び構築物(純額)
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6,327
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5,949
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機械装置及び運搬具
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3,105
|
2,907
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減価償却累計額
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△2,197
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△2,142
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機械装置及び運搬具(純額)
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907
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765
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レンタル資産
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11,699
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13,225
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減価償却累計額
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△4,482
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△6,133
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レンタル資産(純額)
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7,217
|
7,092
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土地
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3,800
|
3,774
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リース資産
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923
|
1,191
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減価償却累計額
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△692
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△744
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リース資産(純額)
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231
|
446
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建設仮勘定
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381
|
312
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|
その他
|
3,209
|
3,034
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減価償却累計額
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△2,621
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△2,536
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その他(純額)
|
587
|
497
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有形固定資産合計
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19,453
|
18,837
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
317
|
344
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のれん
|
3,159
|
3,223
|
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|
その他
|
121
|
99
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|
無形固定資産合計
|
3,598
|
3,667
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
237
|
280
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繰延税金資産
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589
|
740
|
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|
関係会社株式
|
22
|
21
|
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|
|
その他
|
2,084
|
2,010
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|
貸倒引当金
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△102
|
△101
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|
投資その他の資産合計
|
2,831
|
2,952
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|
固定資産合計
|
25,883
|
25,457
|
|
資産合計
|
53,214
|
52,491
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (平成29年3月31日)
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当連結会計年度 (平成30年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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3,111
|
3,023
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短期借入金
|
3,269
|
2,750
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1年内償還予定の社債
|
140
|
140
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1年内返済予定の長期借入金
|
5,883
|
6,840
|
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リース債務
|
148
|
192
|
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|
未払法人税等
|
358
|
467
|
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|
賞与引当金
|
481
|
510
|
|
|
役員賞与引当金
|
-
|
59
|
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|
製品保証引当金
|
1,063
|
903
|
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|
繰延税金負債
|
32
|
12
|
|
|
その他
|
1,936
|
1,657
|
|
|
流動負債合計
|
16,426
|
16,558
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
350
|
210
|
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|
長期借入金
|
15,738
|
12,977
|
|
|
リース債務
|
148
|
415
|
|
|
繰延税金負債
|
667
|
747
|
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|
役員退職慰労引当金
|
429
|
445
|
|
|
修繕引当金
|
6
|
0
|
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|
退職給付に係る負債
|
215
|
180
|
|
|
その他
|
572
|
706
|
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|
固定負債合計
|
18,128
|
15,684
|
|
負債合計
|
34,554
|
32,243
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
5,155
|
5,155
|
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資本剰余金
|
5,539
|
5,539
|
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利益剰余金
|
7,585
|
8,468
|
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自己株式
|
△0
|
△0
|
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株主資本合計
|
18,280
|
19,163
|
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その他の包括利益累計額
|
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その他有価証券評価差額金
|
57
|
83
|
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繰延ヘッジ損益
|
13
|
△171
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為替換算調整勘定
|
287
|
1,201
|
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退職給付に係る調整累計額
|
15
|
△34
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|
その他の包括利益累計額合計
|
373
|
1,078
|
|
非支配株主持分
|
5
|
7
|
|
純資産合計
|
18,659
|
20,248
|
負債純資産合計
|
53,214
|
52,491
|