2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,889
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2,589
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受取手形
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507
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492
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売掛金
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4,079
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3,400
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商品及び製品
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4,647
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5,026
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仕掛品
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115
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79
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原材料及び貯蔵品
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649
|
649
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前払費用
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215
|
295
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短期貸付金
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0
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1,546
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デリバティブ債権
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11
|
1
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繰延税金資産
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163
|
-
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|
その他
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1,892
|
985
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貸倒引当金
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△16
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△492
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流動資産合計
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16,156
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14,575
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,478
|
3,282
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構築物
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61
|
50
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機械及び装置
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294
|
225
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車両運搬具
|
1
|
3
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工具、器具及び備品
|
143
|
130
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土地
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3,562
|
3,561
|
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リース資産
|
5
|
3
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|
建設仮勘定
|
3
|
4
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|
有形固定資産合計
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7,549
|
7,262
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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268
|
262
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|
その他
|
32
|
8
|
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|
無形固定資産合計
|
300
|
271
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
214
|
251
|
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|
関係会社株式
|
7,943
|
7,943
|
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|
関係会社出資金
|
1,229
|
1,229
|
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|
長期貸付金
|
1,764
|
233
|
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|
前払年金費用
|
-
|
7
|
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|
|
その他
|
1,988
|
1,933
|
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|
貸倒引当金
|
△557
|
△101
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|
投資その他の資産合計
|
12,583
|
11,497
|
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|
固定資産合計
|
20,433
|
19,031
|
|
資産合計
|
36,589
|
33,606
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
|
|
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支払手形
|
826
|
740
|
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買掛金
|
2,413
|
1,797
|
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|
短期借入金
|
2,070
|
2,450
|
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|
1年内償還予定の社債
|
140
|
140
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
3,427
|
3,826
|
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|
リース債務
|
1
|
0
|
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|
未払金
|
943
|
522
|
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|
未払費用
|
160
|
162
|
|
|
未払法人税等
|
81
|
79
|
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|
預り金
|
61
|
65
|
|
|
賞与引当金
|
322
|
309
|
|
|
役員賞与引当金
|
-
|
22
|
|
|
製品保証引当金
|
1,063
|
874
|
|
|
その他
|
67
|
194
|
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|
流動負債合計
|
11,580
|
11,184
|
|
固定負債
|
|
|
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|
社債
|
350
|
210
|
|
|
長期借入金
|
10,810
|
8,834
|
|
|
リース債務
|
4
|
3
|
|
|
退職給付引当金
|
90
|
-
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
429
|
445
|
|
|
繰延税金負債
|
23
|
36
|
|
|
その他
|
138
|
203
|
|
|
固定負債合計
|
11,846
|
9,732
|
|
負債合計
|
23,427
|
20,917
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
5,155
|
5,155
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
3,795
|
3,795
|
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|
その他資本剰余金
|
1,743
|
1,743
|
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|
資本剰余金合計
|
5,539
|
5,539
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
21
|
21
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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|
|
繰越利益剰余金
|
2,377
|
2,068
|
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|
利益剰余金合計
|
2,399
|
2,089
|
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|
自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
13,093
|
12,783
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
54
|
76
|
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|
繰延ヘッジ損益
|
14
|
△171
|
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|
評価・換算差額等合計
|
68
|
△95
|
|
純資産合計
|
13,162
|
12,688
|
負債純資産合計
|
36,589
|
33,606
|