② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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6,880,244
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7,470,847
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商品売上高
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201,333
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228,521
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売上高合計
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7,081,577
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7,699,368
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売上原価
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製品売上原価
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製品期首たな卸高
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215,452
|
299,115
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当期製品製造原価
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4,382,057
|
4,778,302
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合計
|
4,597,509
|
5,077,418
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製品他勘定振替高
|
2,499
|
1,783
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製品期末たな卸高
|
299,115
|
483,814
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製品売上原価
|
4,295,894
|
4,591,820
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商品売上原価
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商品期首たな卸高
|
34,583
|
91,589
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当期商品仕入高
|
233,474
|
166,106
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合計
|
268,058
|
257,696
|
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商品他勘定振替高
|
441
|
981
|
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商品期末たな卸高
|
91,589
|
62,795
|
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商品売上原価
|
176,026
|
193,920
|
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売上原価合計
|
4,471,921
|
4,785,740
|
売上総利益
|
2,609,656
|
2,913,628
|
販売費及び一般管理費
|
1,309,864
|
1,370,485
|
営業利益
|
1,299,791
|
1,543,143
|
営業外収益
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受取利息
|
294
|
335
|
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受取配当金
|
415,279
|
45,914
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受取賃貸料
|
264
|
307
|
|
助成金収入
|
461
|
696
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為替差益
|
-
|
1,609
|
|
その他
|
2,723
|
3,329
|
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営業外収益合計
|
419,022
|
52,191
|
営業外費用
|
|
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|
支払利息
|
29
|
-
|
|
支払手数料
|
277
|
-
|
|
営業外費用合計
|
307
|
-
|
経常利益
|
1,718,506
|
1,595,334
|
特別利益
|
|
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|
関係会社株式売却益
|
933,660
|
-
|
|
特別利益合計
|
933,660
|
-
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
301
|
2,973
|
|
投資有価証券評価損
|
29,999
|
43,371
|
|
特別損失合計
|
30,301
|
46,344
|
税引前当期純利益
|
2,621,864
|
1,548,990
|
法人税、住民税及び事業税
|
655,829
|
422,908
|
法人税等調整額
|
△28,603
|
34,608
|
法人税等合計
|
627,225
|
457,517
|
当期純利益
|
1,994,639
|
1,091,473
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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区分
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注記番号
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金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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|
2,905,059
|
57.9
|
3,070,933
|
56.6
|
Ⅱ 外注加工費
|
|
691,294
|
13.8
|
900,373
|
16.6
|
Ⅲ 労務費
|
|
1,200,676
|
23.9
|
1,245,090
|
22.9
|
Ⅳ 経費
|
※1
|
221,160
|
4.4
|
211,664
|
3.9
|
当期総製造費用
|
|
5,018,191
|
100.0
|
5,428,062
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
|
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198,159
|
|
284,669
|
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合計
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|
5,216,350
|
|
5,712,731
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
284,669
|
|
372,238
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
549,623
|
|
562,190
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当期製品製造原価
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4,382,057
|
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4,778,302
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(注)※1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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減価償却費
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71,365千円
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78,990千円
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(注)※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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研究開発費
|
549,623千円
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562,190千円
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なお、原価計算方法は、前事業年度及び当事業年度とも、個別原価計算(予定原価を併用)を採用しております。また、原価差額については期末に売上原価とたな卸資産に配賦しております。