② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当事業年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

売上高

4,419,554

4,607,036

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

29,389

25,006

 

当期製品製造原価

※2 3,227,593

※2 3,375,168

 

合計

3,256,983

3,400,175

 

製品期末たな卸高

25,006

23,351

 

売上原価合計

3,231,976

3,376,823

売上総利益

1,187,577

1,230,212

販売費及び一般管理費

※1,※2 838,545

※1,※2 761,553

営業利益

349,032

468,659

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,650

2,748

 

有価証券利息

1,653

1,170

 

受取配当金

5,428

6,577

 

投資有価証券売却益

765

6,593

 

固定資産賃貸料

2,670

2,439

 

貸倒引当金戻入額

3,600

1,579

 

その他

3,808

7,616

 

営業外収益合計

20,576

28,724

営業外費用

 

 

 

支払利息

11,492

10,267

 

社債利息

1,837

2,338

 

社債発行費

7,900

 

その他

1,893

2,896

 

営業外費用合計

15,223

23,403

経常利益

354,385

473,979

特別利益

 

 

 

受取保険金

291,173

 

特別利益合計

291,173

特別損失

 

 

 

損害賠償金

281,173

 

製品不適合対策費

49,086

 

減損損失

※3 31,460

※3 

 

役員退職慰労引当金繰入額

296,035

 

特別損失合計

327,495

330,260

税引前当期純利益

26,889

434,892

法人税、住民税及び事業税

77,818

117,459

法人税等調整額

84,510

19,616

法人税等合計

6,691

137,075

当期純利益

33,581

297,817

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年10月1日

至 平成29年9月30日)

当事業年度

(自 平成29年10月1日

至 平成30年9月30日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

1 材料費

 

1,536,215

46.2

1,633,343

45.9

2 労務費

 

1,201,912

36.1

1,218,718

34.3

3 外注加工費

 

202,030

6.1

220,039

6.2

4 経費

※2

388,030

11.7

485,507

13.6

 当期総製造費用

 

3,328,189

100.0

3,557,608

100.0

 期首仕掛品たな卸高

 

350,794

 

337,290

 

 期首半製品たな卸高

 

134,413

 

157,036

 

   合計

 

3,813,398

 

4,051,935

 

 期末仕掛品たな卸高

 

337,290

 

353,170

 

 期末半製品たな卸高

 

157,036

 

189,861

 

 他勘定振替高

※3

△91,477

 

△133,735

 

 当期製品製造原価

 

3,227,593

 

3,375,168

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成28年10月1日

至 平成29年9月30日)

当事業年度

(自 平成29年10月1日

至 平成30年9月30日)

 1 原価計算の方法

 当社の原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっております。なお、加工費については、期中は予定加工費率を用いており、原価差額は期末において、売上原価と期末たな卸資産に配賦しております。

 1 原価計算の方法

同左

※2 経費の主な内訳は、下記のとおりであります。

科目

金額(千円)

減価償却費

96,805

水道光熱費

70,584

 

※2 経費の主な内訳は、下記のとおりであります。

科目

金額(千円)

減価償却費

156,855

水道光熱費

74,717

 

※3 他勘定への振替高の内訳は、下記のとおりであります。

製造原価へ振替

36,853千円

建設仮勘定へ振替

33,112千円

販売費及び一般管理費へ振替

21,511千円

 

※3 他勘定への振替高の内訳は、下記のとおりであります。

製造原価へ振替

53,575千円

特別損失へ振替

49,086千円

販売費及び一般管理費へ振替

16,923千円

建設仮勘定へ振替

11,546千円

機械及び装置へ振替

2,603千円