(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年10月1日
至 2018年9月30日)
当事業年度
(自 2018年10月1日
至 2019年9月30日)
売上高
4,607,036
4,279,445
売上原価
製品期首たな卸高
25,006
23,351
当期製品製造原価
※2 3,375,168
※2 3,320,451
合計
3,400,175
3,343,802
製品期末たな卸高
44,182
売上原価合計
3,376,823
3,299,620
売上総利益
1,230,212
979,825
販売費及び一般管理費
※1,※2 761,553
※1,※2 735,383
営業利益
468,659
244,441
営業外収益
受取利息
2,748
2,312
有価証券利息
1,170
1,495
受取配当金
6,577
6,287
投資有価証券売却益
6,593
4,691
固定資産賃貸料
2,439
2,475
貸倒引当金戻入額
1,579
―
その他
7,616
4,240
営業外収益合計
28,724
21,501
営業外費用
支払利息
10,267
9,224
社債利息
2,338
2,876
社債発行費
7,900
5,300
2,896
1,072
営業外費用合計
23,403
18,473
経常利益
473,979
247,469
特別利益
受取保険金
291,173
特別利益合計
特別損失
損害賠償金
281,173
製品不適合対策費
49,086
特別損失合計
330,260
税引前当期純利益
434,892
法人税、住民税及び事業税
117,459
63,399
法人税等調整額
19,616
10,979
法人税等合計
137,075
74,378
当期純利益
297,817
173,090
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
1 材料費
1,633,343
45.9
1,671,887
48.0
2 労務費
1,218,718
34.3
1,130,139
32.5
3 外注加工費
220,039
6.2
183,357
5.3
4 経費
※2
485,507
13.6
493,352
14.2
当期総製造費用
3,557,608
100.0
3,478,737
期首仕掛品たな卸高
337,290
353,170
期首半製品たな卸高
157,036
189,861
4,051,935
4,021,769
期末仕掛品たな卸高
364,172
期末半製品たな卸高
214,977
他勘定振替高
※3
△133,735
△122,168
3,375,168
3,320,451
1 原価計算の方法
当社の原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっております。なお、加工費については、期中は予定加工費率を用いており、原価差額は期末において、売上原価と期末たな卸資産に配賦しております。
同左
※2 経費の主な内訳は、下記のとおりであります。
科目
減価償却費
156,855
水道光熱費
74,717
153,269
86,523
※3 他勘定への振替高の内訳は、下記のとおりであります。
製造原価へ振替
53,575千円
特別損失へ振替
49,086千円
販売費及び一般管理費へ振替
16,923千円
建設仮勘定へ振替
11,546千円
機械及び装置へ振替
2,603千円
92,592千円
18,936千円
10,638千円