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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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貸倒引当金戻入額 |
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不動産賃貸収入 |
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為替差益 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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不動産賃貸費用 |
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為替差損 |
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|
雑損失 |
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|
営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別損失 |
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関係会社株式評価損 |
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特別退職金 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
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|
法人税等合計 |
|
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|
当期純損失(△) |
△ |
△ |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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|
Ⅰ 材料費 |
|
|
5,132,912 |
80.2 |
|
3,672,141 |
78.8 |
|
Ⅱ 労務費 |
※1 |
|
616,268 |
9.6 |
|
518,585 |
11.1 |
|
Ⅲ 経費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
試作材料費 |
|
130,546 |
|
|
106,226 |
|
|
|
減価償却費 |
|
48,276 |
|
|
28,007 |
|
|
|
外注加工費 |
|
29,826 |
|
|
4,386 |
|
|
|
リース料 |
|
1,137 |
|
|
1,046 |
|
|
|
その他 |
※1 |
440,608 |
650,394 |
10.2 |
330,804 |
470,470 |
10.1 |
|
当期総製造費用 |
|
|
6,399,575 |
100.0 |
|
4,661,197 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
|
219,834 |
|
|
54,873 |
|
|
計 |
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|
6,619,409 |
|
|
4,716,071 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
|
54,873 |
|
|
87,564 |
|
|
当期製品製造原価 |
※2 |
|
6,564,536 |
|
|
4,628,507 |
|
|
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原価計算の方法
当社の原価計算は、組別総合原価計算によっており、その一部に予定原価を採用しております。
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項 目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
賞与引当金繰入額 |
33,508千円 |
31,394千円 |
|
退職給付費用 |
16,855千円 |
16,511千円 |
|
区 分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
当期製品製造原価 |
6,564,536千円 |
4,628,507千円 |
|
期首製品たな卸高 |
91,049千円 |
109,042千円 |
|
当期製品仕入高 |
35,385千円 |
55,280千円 |
|
合計 |
6,690,970千円 |
4,792,830千円 |
|
期末製品たな卸高 |
109,042千円 |
72,168千円 |
|
売上原価 |
6,581,929千円 |
4,720,662千円 |