②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※2 6,811,208

※2 5,062,276

売上原価

※2 6,581,929

※2 4,720,662

売上総利益

229,279

341,613

販売費及び一般管理費

※1,※2 863,367

※1,※2 783,362

営業損失(△)

634,088

441,748

営業外収益

 

 

 

受取利息

※2 4,814

※2 7,791

 

受取配当金

※2 12,711

※2 17,232

 

貸倒引当金戻入額

298,689

11,481

 

不動産賃貸収入

※2 61,141

※2 44,322

 

為替差益

-

86,713

 

雑収入

3,674

4,031

 

営業外収益合計

381,032

171,572

営業外費用

 

 

 

支払利息

※2 1,106

※2 2,810

 

不動産賃貸費用

28,768

32,960

 

為替差損

194,194

-

 

雑損失

453

-

 

営業外費用合計

224,522

35,771

経常損失(△)

477,577

305,946

特別損失

 

 

 

関係会社株式評価損

452,484

80,237

 

特別退職金

27,422

4,663

 

特別損失合計

479,906

84,901

税引前当期純損失(△)

957,484

390,847

法人税、住民税及び事業税

7,869

7,617

法人税等合計

7,869

7,617

当期純損失(△)

965,354

398,465

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

 

5,132,912

80.2

 

3,672,141

78.8

Ⅱ 労務費

※1

 

616,268

9.6

 

518,585

11.1

Ⅲ 経費

 

 

 

 

 

 

 

   試作材料費

 

130,546

 

 

106,226

 

 

   減価償却費

 

48,276

 

 

28,007

 

 

   外注加工費

 

29,826

 

 

4,386

 

 

   リース料

 

1,137

 

 

1,046

 

 

   その他

※1

440,608

650,394

10.2

330,804

470,470

10.1

   当期総製造費用

 

 

6,399,575

100.0

 

4,661,197

100.0

   期首仕掛品たな卸高

 

 

219,834

 

 

54,873

 

 

 

6,619,409

 

 

4,716,071

 

   期末仕掛品たな卸高

 

 

54,873

 

 

87,564

 

   当期製品製造原価

※2

 

6,564,536

 

 

4,628,507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原価計算の方法

当社の原価計算は、組別総合原価計算によっており、その一部に予定原価を採用しております。

※1 労務費、経費その他には、下記のものが含まれております。

項  目

前事業年度

当事業年度

賞与引当金繰入額

33,508千円

31,394千円

退職給付費用

16,855千円

16,511千円

 

 

※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表

区  分

前事業年度

当事業年度

当期製品製造原価

6,564,536千円

4,628,507千円

期首製品たな卸高

91,049千円

109,042千円

当期製品仕入高

35,385千円

55,280千円

合計

6,690,970千円

4,792,830千円

期末製品たな卸高

109,042千円

72,168千円

売上原価

6,581,929千円

4,720,662千円