2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,251,364
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909,681
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受取手形
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17,156
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11,162
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売掛金
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846,306
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644,133
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製品
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72,168
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65,094
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仕掛品
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87,564
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77,404
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原材料及び貯蔵品
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548,350
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475,785
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未収入金
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262,072
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177,943
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その他
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37,653
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27,072
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流動資産合計
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3,122,636
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2,388,277
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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209,192
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191,161
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構築物
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392
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328
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機械及び装置
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17,333
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18,059
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車両運搬具
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232
|
0
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工具、器具及び備品
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5,996
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14,035
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土地
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501,500
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501,500
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リース資産
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3,907
|
2,930
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有形固定資産合計
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738,554
|
728,016
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無形固定資産
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ソフトウエア
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3,420
|
2,450
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リース資産
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32,237
|
17,144
|
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無形固定資産合計
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35,658
|
19,594
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投資その他の資産
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投資有価証券
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132,344
|
115,287
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関係会社株式
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1,710,380
|
1,710,380
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賃貸用不動産
|
106,916
|
101,434
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関係会社長期貸付金
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6,773
|
-
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関係会社長期未収入金
|
450,959
|
208,834
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前払年金費用
|
-
|
19,360
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敷金
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561,944
|
561,944
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|
その他
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1,584
|
1,565
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貸倒引当金
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△457,732
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△208,834
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投資損失引当金
|
△24,899
|
△24,899
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|
投資その他の資産合計
|
2,488,271
|
2,485,075
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固定資産合計
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3,262,484
|
3,232,686
|
|
資産合計
|
6,385,121
|
5,620,963
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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316,763
|
333,310
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買掛金
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431,494
|
247,264
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1年内返済予定の関係会社長期借入金
|
72,000
|
72,000
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リース債務
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17,356
|
16,292
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未払金
|
80,291
|
75,188
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未払法人税等
|
18,193
|
14,920
|
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賞与引当金
|
47,753
|
41,736
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設備関係支払手形
|
11,934
|
14,504
|
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設備関係未払金
|
324
|
237
|
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|
その他
|
42,038
|
42,764
|
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流動負債合計
|
1,038,148
|
858,221
|
|
固定負債
|
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|
関係会社長期借入金
|
216,000
|
144,000
|
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|
リース債務
|
21,680
|
5,387
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繰延税金負債
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-
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5,928
|
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退職給付引当金
|
26,524
|
-
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|
役員退職慰労引当金
|
125,964
|
125,964
|
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|
長期預り保証金
|
60,744
|
68,020
|
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|
固定負債合計
|
450,913
|
349,300
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|
負債合計
|
1,489,062
|
1,207,521
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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4,651,750
|
4,651,750
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資本剰余金
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資本準備金
|
697,329
|
298,864
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資本剰余金合計
|
697,329
|
298,864
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△398,465
|
△465,538
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利益剰余金合計
|
△398,465
|
△465,538
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|
自己株式
|
△113,827
|
△113,849
|
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株主資本合計
|
4,836,786
|
4,371,226
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
59,272
|
42,215
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評価・換算差額等合計
|
59,272
|
42,215
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純資産合計
|
4,896,059
|
4,413,441
|
負債純資産合計
|
6,385,121
|
5,620,963
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