②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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売上高
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5,062,276
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4,977,343
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売上原価
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4,720,662
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4,912,323
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売上総利益
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341,613
|
65,019
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販売費及び一般管理費
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783,362
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760,328
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営業損失(△)
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△441,748
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△695,309
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営業外収益
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受取利息
|
7,791
|
1,402
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受取配当金
|
17,232
|
317,312
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貸倒引当金戻入額
|
11,481
|
23,217
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不動産賃貸収入
|
44,322
|
40,035
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為替差益
|
86,713
|
11,198
|
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雑収入
|
4,031
|
3,208
|
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営業外収益合計
|
171,572
|
396,375
|
営業外費用
|
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支払利息
|
2,810
|
2,331
|
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不動産賃貸費用
|
32,960
|
26,058
|
|
営業外費用合計
|
35,771
|
28,390
|
経常損失(△)
|
△305,946
|
△327,324
|
特別損失
|
|
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関係会社株式評価損
|
80,237
|
127,705
|
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特別退職金
|
4,663
|
-
|
|
特別損失合計
|
84,901
|
127,705
|
税引前当期純損失(△)
|
△390,847
|
△455,030
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法人税、住民税及び事業税
|
7,617
|
4,580
|
法人税等調整額
|
-
|
5,928
|
法人税等合計
|
7,617
|
10,508
|
当期純損失(△)
|
△398,465
|
△465,538
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
|
3,672,141
|
78.8
|
|
3,814,370
|
78.9
|
Ⅱ 労務費
|
※1
|
|
518,585
|
11.1
|
|
500,658
|
10.4
|
Ⅲ 経費
|
|
|
|
|
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|
試作材料費
|
|
106,226
|
|
|
174,458
|
|
|
減価償却費
|
|
28,007
|
|
|
31,731
|
|
|
外注加工費
|
|
4,386
|
|
|
53
|
|
|
リース料
|
|
1,046
|
|
|
1,320
|
|
|
その他
|
※1
|
330,804
|
470,470
|
10.1
|
308,963
|
516,527
|
10.7
|
当期総製造費用
|
|
|
4,661,197
|
100.0
|
|
4,831,556
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
|
54,873
|
|
|
87,564
|
|
計
|
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|
4,716,071
|
|
|
4,919,121
|
|
期末仕掛品たな卸高
|
|
|
87,564
|
|
|
77,404
|
|
当期製品製造原価
|
※2
|
|
4,628,507
|
|
|
4,841,717
|
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原価計算の方法
当社の原価計算は、組別総合原価計算によっており、その一部に予定原価を採用しております。
※1 労務費、経費その他には、下記のものが含まれております。
項 目
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前事業年度
|
当事業年度
|
賞与引当金繰入額
|
31,394千円
|
24,077千円
|
退職給付費用
|
16,511千円
|
7,805千円
|
※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区 分
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前事業年度
|
当事業年度
|
当期製品製造原価
|
4,628,507千円
|
4,841,717千円
|
期首製品たな卸高
|
109,042千円
|
72,168千円
|
当期製品仕入高
|
55,280千円
|
63,533千円
|
合計
|
4,792,830千円
|
4,977,418千円
|
期末製品たな卸高
|
72,168千円
|
65,094千円
|
売上原価
|
4,720,662千円
|
4,912,323千円
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