②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

売上高

※2 5,062,276

※2 4,977,343

売上原価

※2 4,720,662

※2 4,912,323

売上総利益

341,613

65,019

販売費及び一般管理費

※1,※2 783,362

※1,※2 760,328

営業損失(△)

441,748

695,309

営業外収益

 

 

 

受取利息

※2 7,791

※2 1,402

 

受取配当金

※2 17,232

※2 317,312

 

貸倒引当金戻入額

※2 11,481

※2 23,217

 

不動産賃貸収入

※2 44,322

※2 40,035

 

為替差益

86,713

11,198

 

雑収入

4,031

3,208

 

営業外収益合計

171,572

396,375

営業外費用

 

 

 

支払利息

※2 2,810

※2 2,331

 

不動産賃貸費用

32,960

26,058

 

営業外費用合計

35,771

28,390

経常損失(△)

305,946

327,324

特別損失

 

 

 

関係会社株式評価損

80,237

127,705

 

特別退職金

4,663

-

 

特別損失合計

84,901

127,705

税引前当期純損失(△)

390,847

455,030

法人税、住民税及び事業税

7,617

4,580

法人税等調整額

-

5,928

法人税等合計

7,617

10,508

当期純損失(△)

398,465

465,538

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

 

3,672,141

78.8

 

3,814,370

78.9

Ⅱ 労務費

※1

 

518,585

11.1

 

500,658

10.4

Ⅲ 経費

 

 

 

 

 

 

 

   試作材料費

 

106,226

 

 

174,458

 

 

   減価償却費

 

28,007

 

 

31,731

 

 

   外注加工費

 

4,386

 

 

53

 

 

   リース料

 

1,046

 

 

1,320

 

 

   その他

※1

330,804

470,470

10.1

308,963

516,527

10.7

   当期総製造費用

 

 

4,661,197

100.0

 

4,831,556

100.0

   期首仕掛品たな卸高

 

 

54,873

 

 

87,564

 

 

 

4,716,071

 

 

4,919,121

 

   期末仕掛品たな卸高

 

 

87,564

 

 

77,404

 

   当期製品製造原価

※2

 

4,628,507

 

 

4,841,717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原価計算の方法

当社の原価計算は、組別総合原価計算によっており、その一部に予定原価を採用しております。

※1 労務費、経費その他には、下記のものが含まれております。

項  目

前事業年度

当事業年度

賞与引当金繰入額

31,394千円

24,077千円

退職給付費用

16,511千円

7,805千円

 

 

※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表

区  分

前事業年度

当事業年度

当期製品製造原価

4,628,507千円

4,841,717千円

期首製品たな卸高

109,042千円

72,168千円

当期製品仕入高

55,280千円

63,533千円

合計

4,792,830千円

4,977,418千円

期末製品たな卸高

72,168千円

65,094千円

売上原価

4,720,662千円

4,912,323千円