2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成31年3月31日)
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当事業年度 (令和2年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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909,681
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310,169
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受取手形
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11,162
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34,479
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売掛金
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644,133
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809,674
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製品
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65,094
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71,121
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仕掛品
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77,404
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79,840
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原材料及び貯蔵品
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475,785
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501,108
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未収入金
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177,943
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64,651
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その他
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27,072
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39,333
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流動資産合計
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2,388,277
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1,910,379
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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191,161
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174,081
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構築物
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328
|
275
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機械及び装置
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18,059
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12,534
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車両運搬具
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0
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0
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工具、器具及び備品
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14,035
|
4,021
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土地
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501,500
|
501,500
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リース資産
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2,930
|
1,953
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有形固定資産合計
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728,016
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694,366
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,450
|
1,715
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リース資産
|
17,144
|
3,035
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|
無形固定資産合計
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19,594
|
4,750
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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115,287
|
37,089
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関係会社株式
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1,710,380
|
1,329,098
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|
賃貸用不動産
|
101,434
|
96,289
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関係会社長期未収入金
|
208,834
|
191,720
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前払年金費用
|
19,360
|
89,331
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|
敷金
|
561,944
|
561,944
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|
その他
|
1,565
|
1,565
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貸倒引当金
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△208,834
|
-
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投資損失引当金
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△24,899
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△24,899
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|
投資その他の資産合計
|
2,485,075
|
2,282,141
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|
固定資産合計
|
3,232,686
|
2,981,258
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|
資産合計
|
5,620,963
|
4,891,638
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成31年3月31日)
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当事業年度 (令和2年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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333,310
|
293,649
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買掛金
|
247,264
|
313,513
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1年内返済予定の関係会社長期借入金
|
72,000
|
72,000
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リース債務
|
16,292
|
4,332
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未払金
|
75,188
|
77,417
|
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未払法人税等
|
14,920
|
17,771
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賞与引当金
|
41,736
|
39,665
|
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設備関係支払手形
|
14,504
|
227
|
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|
設備関係未払金
|
237
|
-
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|
その他
|
42,764
|
38,075
|
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流動負債合計
|
858,221
|
856,652
|
|
固定負債
|
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|
関係会社長期借入金
|
144,000
|
312,000
|
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|
リース債務
|
5,387
|
1,054
|
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|
繰延税金負債
|
5,928
|
27,353
|
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|
役員退職慰労引当金
|
125,964
|
125,964
|
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|
長期預り保証金
|
68,020
|
67,960
|
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|
固定負債合計
|
349,300
|
534,332
|
|
負債合計
|
1,207,521
|
1,390,985
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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4,651,750
|
4,651,750
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
298,864
|
298,864
|
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資本剰余金合計
|
298,864
|
298,864
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△465,538
|
△1,351,896
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利益剰余金合計
|
△465,538
|
△1,351,896
|
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自己株式
|
△113,849
|
△113,849
|
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|
株主資本合計
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4,371,226
|
3,484,867
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
42,215
|
15,784
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評価・換算差額等合計
|
42,215
|
15,784
|
|
純資産合計
|
4,413,441
|
3,500,652
|
負債純資産合計
|
5,620,963
|
4,891,638
|