(単位:千円)
前事業年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
当事業年度
(自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日)
売上高
※1 2,112,978
※1 2,583,328
売上原価
※1 1,176,851
※1 1,385,666
売上総利益
936,127
1,197,662
販売費及び一般管理費
※1,※2 658,825
※1,※2 721,881
営業利益
277,302
475,780
営業外収益
受取利息及び配当金
1,377
2,553
為替差益
-
5,578
貸倒引当金戻入額
2,600
8,000
売電収入
12,912
12,668
補助金収入
5,987
受取保険金
4,966
その他
1,599
4,435
営業外収益合計
18,489
44,190
営業外費用
支払利息
1,213
853
為替差損
7,396
売電費用
10,465
9,318
営業外費用合計
19,075
10,172
経常利益
276,716
509,799
特別損失
固定資産除却損
※3 171
※3 106
その他の投資評価損
1,736
特別損失合計
1,907
106
税引前当期純利益
274,808
509,692
法人税、住民税及び事業税
38,188
94,049
法人税等調整額
3,286
△35,299
法人税等合計
41,475
58,749
当期純利益
233,332
450,943
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
558,607
40.2
439,199
32.9
Ⅱ 労務費
567,773
40.9
651,728
48.9
(うち退職給付費用)
( 30,420)
( 32,331)
Ⅲ 経費
262,372
18.9
243,412
18.2
(うち外注加工費)
( 98,304)
( 73,256)
(うち減価償却費)
( 28,966)
( 26,985)
当期総製造費用
1,388,754
100.0
1,334,341
期首仕掛品たな卸高
188,942
350,667
計
1,577,697
1,685,008
期末仕掛品たな卸高
279,470
他勘定振替高
※2
50,179
19,871
当期製品製造原価
1,176,851
1,385,666
1 原価計算の方法
当社の原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。
同左
※2 他勘定振替高の内訳
建設仮勘定
56,458千円
研究開発費
7,091
△13,370
18,308千円
11,118
△9,555