②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

 至 平成31年3月31日)

売上高

※1 2,112,978

※1 2,583,328

売上原価

※1 1,176,851

※1 1,385,666

売上総利益

936,127

1,197,662

販売費及び一般管理費

※1,※2 658,825

※1,※2 721,881

営業利益

277,302

475,780

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

1,377

2,553

 

為替差益

-

5,578

 

貸倒引当金戻入額

2,600

8,000

 

売電収入

12,912

12,668

 

補助金収入

-

5,987

 

受取保険金

-

4,966

 

その他

1,599

4,435

 

営業外収益合計

18,489

44,190

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,213

853

 

為替差損

7,396

-

 

売電費用

10,465

9,318

 

営業外費用合計

19,075

10,172

経常利益

276,716

509,799

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 171

※3 106

 

その他の投資評価損

1,736

-

 

特別損失合計

1,907

106

税引前当期純利益

274,808

509,692

法人税、住民税及び事業税

38,188

94,049

法人税等調整額

3,286

35,299

法人税等合計

41,475

58,749

当期純利益

233,332

450,943

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

558,607

40.2

439,199

32.9

Ⅱ 労務費

 

567,773

40.9

651,728

48.9

  (うち退職給付費用)

 

 (   30,420)

 

 (  32,331)

 

Ⅲ 経費

 

262,372

18.9

243,412

18.2

  (うち外注加工費)

 

(   98,304)

 

(  73,256)

 

  (うち減価償却費)

 

(   28,966)

 

(  26,985)

 

当期総製造費用

 

1,388,754

100.0

1,334,341

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

188,942

 

350,667

 

 

1,577,697

 

1,685,008

 

期末仕掛品たな卸高

 

350,667

 

279,470

 

他勘定振替高

※2

50,179

 

19,871

 

当期製品製造原価

 

1,176,851

 

1,385,666

 

 

 

(脚注)

前事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

当事業年度

(自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日)

 1 原価計算の方法

 当社の原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

 1 原価計算の方法

 同左
 

※2 他勘定振替高の内訳

建設仮勘定

56,458千円

研究開発費

7,091

その他

△13,370

 計

50,179

 

※2 他勘定振替高の内訳

建設仮勘定

18,308千円

研究開発費

11,118

その他

△9,555

 計

19,871