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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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投資事業組合運用益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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借入手数料 |
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債権売却損 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券評価損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
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12,341,541 |
50.5 |
10,244,006 |
47.9 |
|
Ⅱ 外注加工費 |
|
5,566,633 |
22.8 |
5,331,860 |
24.9 |
|
Ⅲ 労務費 |
|
3,388,220 |
13.9 |
3,045,124 |
14.2 |
|
Ⅳ 経費 |
|
3,143,611 |
12.8 |
2,773,389 |
13.0 |
|
当期総製造費用 |
|
24,440,007 |
100.0 |
21,394,381 |
100.0 |
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期首仕掛品たな卸高 |
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1,281,560 |
|
1,107,708 |
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|
合計 |
|
25,721,567 |
|
22,502,089 |
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期末仕掛品たな卸高 |
|
1,107,708 |
|
745,769 |
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|
他勘定振替高 |
※2 |
5,209,708 |
|
4,700,891 |
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当期製品製造原価 |
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19,404,150 |
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17,055,428 |
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1.当社は製品ごとに複数の原価計算方法を採用しております。主たる製造品はシステム製品であり、当該製品製造に係る原価計算は、実際総合原価計算によっております。また、受託開発製品に係る原価計算は、個別原価計算によっております。
※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
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(単位:千円) |
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前事業年度 |
当事業年度 |
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長期前払費用 |
340,774 |
111,185 |
|
販売促進費 |
478,017 |
404,193 |
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研究開発費 |
3,426,583 |
2,453,870 |
|
その他 |
964,333 |
1,731,641 |
|
合計 |
5,209,708 |
4,700,891 |