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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
為替差益 | ||
助成金収入 | ||
受取補償金 | ||
受取技術料 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
為替差損 | ||
寄付金 | ||
支払補償費 | ||
貸与資産減価償却費 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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固定資産売却益 | ||
投資有価証券売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
投資有価証券評価損 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
【製造原価明細書】
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
Ⅰ.材料費 |
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| 12,449,615 | 47.7 |
| 12,505,661 | 48.2 |
Ⅱ.労務費 |
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| 8,230,667 | 31.5 |
| 8,161,027 | 31.5 |
Ⅲ.経費 | ※ |
| 5,437,928 | 20.8 |
| 5,248,750 | 20.3 |
当期総製造費用 |
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| 26,118,211 | 100.0 |
| 25,915,439 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
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| 498,972 |
|
| 516,020 |
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合計 |
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| 26,617,184 |
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| 26,431,460 |
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期末仕掛品たな卸高 |
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| 516,020 |
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| 451,899 |
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当期製品製造原価 |
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| 26,101,163 |
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| 25,979,561 |
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原価計算の方法
原価計算の方法は、工程別総合実際原価計算であります。
(注)※ 主な内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
外注加工費 | 1,068,514千円 | 827,394千円 |
減価償却費 | 1,383,250 | 1,424,684 |
電力料 | 952,191 | 990,668 |
修繕費 | 238,601 | 238,359 |
消耗品費 | 1,206,203 | 1,175,279 |
消耗工具器具備品費 | 191,170 | 185,150 |