2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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9,295
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8,720
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受取手形
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253
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209
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電子記録債権
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1,472
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2,604
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売掛金
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7,591
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8,184
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商品及び製品
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1,481
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1,672
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仕掛品
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206
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232
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原材料及び貯蔵品
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376
|
395
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前払費用
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116
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141
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繰延税金資産
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182
|
320
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関係会社短期貸付金
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7,516
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3,718
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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7,569
|
3,522
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|
その他
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1,903
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2,124
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貸倒引当金
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△24
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△2
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流動資産合計
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37,942
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31,844
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,120
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2,097
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構築物
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56
|
48
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機械及び装置
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816
|
1,174
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車両運搬具
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0
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1
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工具、器具及び備品
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74
|
125
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土地
|
1,488
|
1,488
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リース資産
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561
|
644
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建設仮勘定
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50
|
141
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有形固定資産合計
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5,168
|
5,720
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
36
|
31
|
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|
その他
|
14
|
13
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|
無形固定資産合計
|
50
|
44
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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862
|
447
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|
関係会社株式
|
19,420
|
39,964
|
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|
関係会社長期貸付金
|
15,194
|
5,466
|
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|
その他
|
405
|
760
|
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貸倒引当金
|
△4,519
|
△1,140
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|
投資その他の資産合計
|
31,362
|
45,498
|
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|
固定資産合計
|
36,582
|
51,264
|
|
資産合計
|
74,524
|
83,108
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
136
|
107
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買掛金
|
6,335
|
6,819
|
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|
短期借入金
|
4,560
|
8,901
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
10,221
|
9,940
|
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|
リース債務
|
60
|
74
|
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|
未払金
|
1,513
|
2,739
|
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|
未払費用
|
434
|
380
|
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|
未払法人税等
|
79
|
26
|
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|
預り金
|
20
|
20
|
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|
賞与引当金
|
339
|
394
|
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|
役員賞与引当金
|
40
|
60
|
|
|
その他
|
115
|
118
|
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|
流動負債合計
|
23,857
|
29,583
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
22,960
|
22,758
|
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|
リース債務
|
564
|
645
|
|
|
退職給付引当金
|
1,683
|
1,825
|
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|
役員退職慰労引当金
|
239
|
217
|
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|
繰延税金負債
|
84
|
192
|
|
|
その他
|
46
|
―
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|
固定負債合計
|
25,578
|
25,640
|
|
負債合計
|
49,435
|
55,223
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
12,888
|
12,888
|
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|
資本剰余金
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資本準備金
|
4,041
|
4,041
|
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|
その他資本剰余金
|
7,768
|
7,768
|
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|
資本剰余金合計
|
11,809
|
11,809
|
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|
利益剰余金
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
別途積立金
|
2,825
|
2,825
|
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|
繰越利益剰余金
|
△2,090
|
437
|
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|
利益剰余金合計
|
734
|
3,262
|
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|
自己株式
|
△396
|
△396
|
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株主資本合計
|
25,036
|
27,564
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
85
|
21
|
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繰延ヘッジ損益
|
△32
|
298
|
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|
評価・換算差額等合計
|
52
|
320
|
|
純資産合計
|
25,088
|
27,885
|
負債純資産合計
|
74,524
|
83,108
|