②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 36,642

※1 38,199

売上原価

※1 32,525

※1 33,593

売上総利益

4,116

4,606

販売費及び一般管理費

※1,2 3,406

※1,2 3,585

営業利益

710

1,021

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 633

※1 720

 

受取配当金

※1 656

※1 508

 

その他

※1 97

※1 124

 

営業外収益合計

1,387

1,353

営業外費用

 

 

 

支払利息

896

760

 

シンジケートローン手数料

13

319

 

為替差損

572

1,101

 

その他

786

157

 

営業外費用合計

2,268

2,338

経常利益又は経常損失(△)

170

36

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

1

2

 

関係会社貸倒引当金戻入額

1,259

3,378

 

投資有価証券売却益

189

 

特別利益合計

1,260

3,569

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

61

23

 

固定資産売却損

52

0

 

減損損失

4

57

 

投資有価証券売却損

45

 

関係会社株式評価損

53

 

その他

32

 

特別損失合計

204

127

税引前当期純利益

884

3,479

法人税、住民税及び事業税

122

222

法人税等調整額

193

147

法人税等合計

70

75

当期純利益

955

3,403

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

1,281

3.8

1,338

3.9

Ⅱ  労務費

 

2,892

8.6

2,997

8.7

Ⅲ  経費

※1

29,467

87.6

30,254

87.4

当期総製造費用

 

33,641

100.0

34,590

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

170

 

206

 

合計

 

33,811

 

34,797

 

仕掛品期末たな卸高

 

206

 

232

 

他勘定振替高

※2

681

 

780

 

当期製品製造原価

※3

32,923

 

33,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

外注加工費

27,960

28,556

消耗品費

225

240

減価償却費

399

440

リース料

12

12

賃借料

43

42

電力費

228

246

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

未収入金

84

100

固定資産

25

34

研究開発費

570

645

681

780

 

                                       

※3  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

当期製品製造原価

32,923

33,784

期首製品たな卸高

1,083

1,481

合計

34,006

35,265

期末製品たな卸高

1,481

1,672

製品売上原価

32,525

33,593

売上原価

32,525

33,593

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、加工費工程別総合原価計算によっております。