②【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
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当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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売上高
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36,642
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38,199
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売上原価
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32,525
|
33,593
|
売上総利益
|
4,116
|
4,606
|
販売費及び一般管理費
|
3,406
|
3,585
|
営業利益
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710
|
1,021
|
営業外収益
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受取利息
|
633
|
720
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受取配当金
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656
|
508
|
|
その他
|
97
|
124
|
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営業外収益合計
|
1,387
|
1,353
|
営業外費用
|
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支払利息
|
896
|
760
|
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シンジケートローン手数料
|
13
|
319
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為替差損
|
572
|
1,101
|
|
その他
|
786
|
157
|
|
営業外費用合計
|
2,268
|
2,338
|
経常利益又は経常損失(△)
|
△170
|
36
|
特別利益
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固定資産売却益
|
1
|
2
|
|
関係会社貸倒引当金戻入額
|
1,259
|
3,378
|
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投資有価証券売却益
|
―
|
189
|
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特別利益合計
|
1,260
|
3,569
|
特別損失
|
|
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|
固定資産除却損
|
61
|
23
|
|
固定資産売却損
|
52
|
0
|
|
減損損失
|
4
|
57
|
|
投資有価証券売却損
|
―
|
45
|
|
関係会社株式評価損
|
53
|
―
|
|
その他
|
32
|
―
|
|
特別損失合計
|
204
|
127
|
税引前当期純利益
|
884
|
3,479
|
法人税、住民税及び事業税
|
122
|
222
|
法人税等調整額
|
△193
|
△147
|
法人税等合計
|
△70
|
75
|
当期純利益
|
955
|
3,403
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
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当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
|
区分
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注記 番号
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
1,281
|
3.8
|
1,338
|
3.9
|
Ⅱ 労務費
|
|
2,892
|
8.6
|
2,997
|
8.7
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
29,467
|
87.6
|
30,254
|
87.4
|
当期総製造費用
|
|
33,641
|
100.0
|
34,590
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
170
|
|
206
|
|
合計
|
|
33,811
|
|
34,797
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
206
|
|
232
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
681
|
|
780
|
|
当期製品製造原価
|
※3
|
32,923
|
|
33,784
|
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
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外注加工費
|
27,960
|
28,556
|
消耗品費
|
225
|
240
|
減価償却費
|
399
|
440
|
リース料
|
12
|
12
|
賃借料
|
43
|
42
|
電力費
|
228
|
246
|
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
|
未収入金
|
84
|
100
|
固定資産
|
25
|
34
|
研究開発費
|
570
|
645
|
計
|
681
|
780
|
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
|
前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
|
当期製品製造原価
|
32,923
|
33,784
|
期首製品たな卸高
|
1,083
|
1,481
|
合計
|
34,006
|
35,265
|
期末製品たな卸高
|
1,481
|
1,672
|
製品売上原価
|
32,525
|
33,593
|
売上原価
|
32,525
|
33,593
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、加工費工程別総合原価計算によっております。