2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,720
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4,338
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受取手形
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209
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157
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電子記録債権
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2,604
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3,540
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売掛金
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8,184
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8,578
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商品及び製品
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1,672
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2,084
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仕掛品
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232
|
235
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原材料及び貯蔵品
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395
|
314
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前払費用
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141
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136
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関係会社短期貸付金
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3,718
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4,162
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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3,522
|
4,267
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|
その他
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2,124
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2,711
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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31,524
|
30,523
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,097
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2,144
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構築物
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48
|
40
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機械及び装置
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1,174
|
1,772
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車両運搬具
|
1
|
16
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工具、器具及び備品
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125
|
169
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土地
|
1,488
|
1,488
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リース資産
|
644
|
571
|
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建設仮勘定
|
141
|
1,555
|
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|
有形固定資産合計
|
5,720
|
7,759
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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31
|
47
|
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|
その他
|
13
|
13
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|
無形固定資産合計
|
44
|
60
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|
投資その他の資産
|
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投資有価証券
|
447
|
379
|
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関係会社株式
|
39,964
|
43,275
|
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|
関係会社長期貸付金
|
5,466
|
10,816
|
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|
繰延税金資産
|
127
|
205
|
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|
|
その他
|
760
|
602
|
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|
貸倒引当金
|
△1,140
|
△19
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|
投資その他の資産合計
|
45,626
|
55,260
|
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|
固定資産合計
|
51,392
|
63,079
|
|
資産合計
|
82,916
|
93,603
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
107
|
94
|
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|
買掛金
|
6,819
|
8,075
|
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|
短期借入金
|
8,901
|
5,760
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
9,940
|
14,069
|
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|
リース債務
|
74
|
77
|
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|
未払金
|
2,739
|
3,179
|
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|
未払費用
|
380
|
373
|
|
|
未払法人税等
|
26
|
90
|
|
|
預り金
|
20
|
23
|
|
|
賞与引当金
|
394
|
401
|
|
|
役員賞与引当金
|
60
|
18
|
|
|
その他
|
118
|
84
|
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|
流動負債合計
|
29,583
|
32,249
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
22,758
|
34,729
|
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|
リース債務
|
645
|
568
|
|
|
退職給付引当金
|
1,825
|
2,001
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
217
|
217
|
|
|
デリバティブ債務
|
―
|
12
|
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|
固定負債合計
|
25,447
|
37,528
|
|
負債合計
|
55,031
|
69,778
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
12,888
|
12,888
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
4,041
|
4,041
|
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|
その他資本剰余金
|
7,768
|
2,486
|
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|
資本剰余金合計
|
11,809
|
6,528
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
別途積立金
|
2,825
|
2,825
|
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|
繰越利益剰余金
|
437
|
1,861
|
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|
利益剰余金合計
|
3,262
|
4,686
|
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|
自己株式
|
△396
|
△396
|
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|
株主資本合計
|
27,564
|
23,707
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
21
|
△65
|
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繰延ヘッジ損益
|
298
|
183
|
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|
評価・換算差額等合計
|
320
|
117
|
|
純資産合計
|
27,885
|
23,824
|
負債純資産合計
|
82,916
|
93,603
|