②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

※1 38,199

※1 42,499

売上原価

※1 33,593

※1 37,504

売上総利益

4,606

4,994

販売費及び一般管理費

※1,2 3,585

※1,2 3,968

営業利益

1,021

1,026

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 720

※1 630

 

受取配当金

※1 508

※1 452

 

為替差益

557

 

その他

※1 124

※1 88

 

営業外収益合計

1,353

1,728

営業外費用

 

 

 

支払利息

760

619

 

シンジケートローン手数料

319

360

 

デリバティブ評価損

116

142

 

為替差損

1,101

 

その他

40

93

 

営業外費用合計

2,338

1,215

経常利益

36

1,539

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

2

1

 

関係会社貸倒引当金戻入額

3,378

1,122

 

投資有価証券売却益

189

0

 

特別利益合計

3,569

1,123

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

23

7

 

固定資産売却損

0

7

 

減損損失

57

 

投資有価証券売却損

45

0

 

事業構造改善費用

302

 

特別損失合計

127

317

税引前当期純利益

3,479

2,346

法人税、住民税及び事業税

222

285

法人税等調整額

147

17

法人税等合計

75

268

当期純利益

3,403

2,078

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

当事業年度

(自  2018年4月1日

至  2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

1,338

3.9

1,497

3.8

Ⅱ  労務費

 

2,997

8.7

3,184

8.2

Ⅲ  経費

※1

30,254

87.4

34,217

88.0

当期総製造費用

 

34,590

100.0

38,899

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

206

 

232

合計

 

34,797

 

39,132

仕掛品期末たな卸高

 

232

 

235

他勘定振替高

※2

780

 

980

当期製品製造原価

※3

33,784

 

37,916

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)  ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

外注加工費

28,556

32,207

消耗品費

240

241

減価償却費

440

589

リース料

12

12

賃借料

42

45

電力費

246

281

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

未収入金

100

70

固定資産

34

57

研究開発費

645

851

780

980

 

 

※3  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

当期製品製造原価

33,784

37,916

期首製品たな卸高

1,481

1,672

合計

35,265

39,589

期末製品たな卸高

1,672

2,084

製品売上原価

33,593

37,504

売上原価

33,593

37,504

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、加工費工程別総合原価計算によっております。