4.個別財務諸表及び主な注記

(1)貸借対照表

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

20,593

11,654

受取手形

2,740

3,342

売掛金

19,204

19,840

仕掛品

4,994

5,572

原材料及び貯蔵品

612

672

前払費用

83

89

その他

1,540

1,137

流動資産合計

49,770

42,309

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

4,108

4,178

構築物

472

493

機械及び装置

6,347

6,192

車両運搬具

24

64

工具、器具及び備品

1,512

1,339

土地

29,017

29,017

建設仮勘定

1,192

785

有形固定資産合計

42,675

42,072

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

259

335

その他

18

19

無形固定資産合計

278

354

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

8,191

6,842

関係会社株式

7,917

7,917

関係会社出資金

4,319

4,319

関係会社長期貸付金

1,640

1,712

前払年金費用

1,908

2,130

その他

329

282

貸倒引当金

74

74

投資その他の資産合計

24,232

23,130

固定資産合計

67,185

65,558

資産合計

116,955

107,867

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

25

2

買掛金

10,376

10,641

電子記録債務

6,351

3,586

1年内償還予定の新株予約権付社債

10,000

リース債務

1

1

未払金

256

553

未払費用

1,312

1,486

未払法人税等

728

916

前受金

284

161

預り金

3,252

3,130

賞与引当金

1,691

1,807

役員賞与引当金

120

120

その他

622

799

流動負債合計

35,021

23,207

固定負債

 

 

リース債務

1

0

繰延税金負債

1,110

702

再評価に係る繰延税金負債

7,601

7,601

退職給付引当金

535

538

環境対策引当金

148

101

資産除去債務

338

339

その他

0

0

固定負債合計

9,735

9,283

負債合計

44,756

32,490

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,070

8,070

資本剰余金

 

 

資本準備金

2,074

2,074

その他資本剰余金

0

資本剰余金合計

2,075

2,074

利益剰余金

 

 

利益準備金

25

25

その他利益剰余金

 

 

固定資産圧縮積立金

29

24

別途積立金

11,000

11,000

繰越利益剰余金

31,693

35,554

利益剰余金合計

42,748

46,604

自己株式

1,199

916

株主資本合計

51,694

55,832

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

3,248

2,288

土地再評価差額金

17,255

17,255

評価・換算差額等合計

20,504

19,544

純資産合計

72,198

75,377

負債純資産合計

116,955

107,867