|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 |
|
|
製品期首たな卸高 | ||
当期製品製造原価 | ||
合計 | ||
製品期末たな卸高 | ||
製品売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取保険金 | ||
投資有価証券売却益 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
社債利息 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | ||
製品保証引当金戻入額 | ||
環境対策引当金戻入額 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
製品保証引当金繰入額 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | ||
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
|
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 2,334,111 | 39.2 | 2,023,549 | 40.0 |
Ⅱ 労務費 |
| 2,105,166 | 35.4 | 2,012,575 | 39.8 |
Ⅲ 経費 |
| 1,515,043 | 25.4 | 1,022,454 | 20.2 |
(内 外注加工費) |
| (744,776) |
| (319,167) |
|
(内 減価償却費) |
| (199,238) |
| (161,508) |
|
当期総製造費用 |
| 5,954,321 | 100.0 | 5,058,579 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 527,773 |
| 476,495 |
|
合計 |
| 6,482,095 |
| 5,535,074 |
|
期末仕掛品たな卸高 |
| 476,495 |
| 419,254 |
|
当期製品製造原価 |
| 6,005,599 |
| 5,115,820 |
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
当社の採用している原価計算の方法 組別工程別実際総合原価計算であります。 | 当社の採用している原価計算の方法 組別工程別実際総合原価計算であります。 |