(2)損益計算書

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

9,015,424

7,390,170

売上原価

 

 

製品期首たな卸高

121,347

117,951

当期製品製造原価

6,005,599

5,115,820

合計

6,126,947

5,233,772

製品期末たな卸高

117,951

95,807

製品売上原価

※3 6,008,996

※3 5,137,965

売上総利益

3,006,428

2,252,205

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,944,384

※1,※2 1,960,853

営業利益

1,062,043

291,351

営業外収益

 

 

受取利息

22

16

受取配当金

12,962

13,398

受取保険金

4,270

605

投資有価証券売却益

3,200

その他

6,675

5,721

営業外収益合計

23,931

22,941

営業外費用

 

 

支払利息

15,395

11,259

社債利息

230

その他

4,743

5,686

営業外費用合計

20,369

16,945

経常利益

1,065,606

297,347

特別利益

 

 

固定資産売却益

※4 6,047

※4 7,454

製品保証引当金戻入額

48,889

環境対策引当金戻入額

6,010

特別利益合計

6,047

62,355

特別損失

 

 

製品保証引当金繰入額

60,280

特別損失合計

60,280

税引前当期純利益

1,011,373

359,702

法人税、住民税及び事業税

320,741

66,956

法人税等調整額

4,278

75,194

法人税等合計

325,020

142,150

当期純利益

686,352

217,552

 

製造原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

2,334,111

39.2

2,023,549

40.0

Ⅱ 労務費

 

2,105,166

35.4

2,012,575

39.8

Ⅲ 経費

 

1,515,043

25.4

1,022,454

20.2

(内 外注加工費)

 

(744,776)

 

(319,167)

 

(内 減価償却費)

 

(199,238)

 

(161,508)

 

当期総製造費用

 

5,954,321

100.0

5,058,579

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

527,773

 

476,495

 

合計

 

6,482,095

 

5,535,074

 

期末仕掛品たな卸高

 

476,495

 

419,254

 

当期製品製造原価

 

6,005,599

 

5,115,820

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

当社の採用している原価計算の方法

 組別工程別実際総合原価計算であります。

当社の採用している原価計算の方法

 組別工程別実際総合原価計算であります。