1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(2022年3月31日) |
当連結会計年度
(2023年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
27,942 |
32,875 |
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受取手形及び売掛金 |
24,556 |
26,055 |
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商品及び製品 |
1,515 |
1,864 |
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仕掛品 |
10,798 |
10,984 |
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原材料及び貯蔵品 |
7,665 |
7,536 |
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その他 |
6,612 |
8,604 |
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貸倒引当金 |
△0 |
△1,024 |
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流動資産合計 |
79,089 |
86,896 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
48,706 |
51,359 |
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減価償却累計額 |
△26,966 |
△29,585 |
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減損損失累計額 |
△1,009 |
△1,057 |
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建物及び構築物(純額) |
20,730 |
20,716 |
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機械装置及び運搬具 |
84,716 |
95,350 |
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減価償却累計額 |
△62,874 |
△71,825 |
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減損損失累計額 |
△6,680 |
△7,601 |
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機械装置及び運搬具(純額) |
15,161 |
15,924 |
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工具、器具及び備品 |
21,969 |
24,913 |
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減価償却累計額 |
△19,183 |
△22,181 |
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減損損失累計額 |
△207 |
△309 |
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工具、器具及び備品(純額) |
2,578 |
2,422 |
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土地 |
7,781 |
6,784 |
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建設仮勘定 |
4,525 |
3,508 |
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有形固定資産合計 |
50,777 |
49,357 |
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無形固定資産 |
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のれん |
82 |
- |
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ソフトウエア |
318 |
268 |
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その他 |
1 |
0 |
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無形固定資産合計 |
401 |
269 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
4,806 |
4,135 |
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長期貸付金 |
55 |
39 |
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退職給付に係る資産 |
2,639 |
3,204 |
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繰延税金資産 |
2,862 |
3,602 |
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その他 |
830 |
996 |
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貸倒引当金 |
△1 |
- |
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投資その他の資産合計 |
11,191 |
11,978 |
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固定資産合計 |
62,371 |
61,604 |
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資産合計 |
141,461 |
148,500 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度
(2022年3月31日) |
当連結会計年度
(2023年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
22,473 |
26,089 |
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短期借入金 |
45,353 |
61,540 |
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リース債務 |
1,385 |
1,187 |
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未払金 |
4,416 |
818 |
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未払法人税等 |
1,130 |
723 |
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賞与引当金 |
761 |
637 |
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その他 |
7,161 |
17,400 |
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流動負債合計 |
82,681 |
108,398 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
23,172 |
15,404 |
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リース債務 |
1,214 |
1,703 |
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繰延税金負債 |
2,259 |
2,594 |
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退職給付に係る負債 |
165 |
152 |
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その他 |
871 |
373 |
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固定負債合計 |
27,683 |
20,227 |
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負債合計 |
110,365 |
128,625 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
5,821 |
5,821 |
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資本剰余金 |
5,652 |
5,652 |
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利益剰余金 |
11,559 |
△2,346 |
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自己株式 |
△535 |
△535 |
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株主資本合計 |
22,498 |
8,591 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
651 |
450 |
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為替換算調整勘定 |
△2,353 |
△50 |
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退職給付に係る調整累計額 |
835 |
1,060 |
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その他の包括利益累計額合計 |
△865 |
1,461 |
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非支配株主持分 |
9,463 |
9,822 |
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純資産合計 |
31,095 |
19,874 |
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負債純資産合計 |
141,461 |
148,500 |