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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び受取配当金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別損失 |
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固定資産処分損 |
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関係会社貸倒引当金繰入額 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比(%) |
金額(千円) |
構成比(%) |
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Ⅰ 材料費 |
|
6,966,055 |
41.6 |
8,253,123 |
44.6 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
2,466,967 |
14.7 |
2,769,408 |
15.0 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
7,318,247 |
43.7 |
7,487,269 |
40.4 |
|
当期総製造費用 |
|
16,751,270 |
100.0 |
18,509,800 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
756,750 |
|
846,631 |
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|
他勘定受入高 |
※2 |
△5,067 |
|
△26,587 |
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|
合計 |
|
17,502,952 |
|
19,329,844 |
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|
期末仕掛品たな卸高 |
|
846,631 |
|
745,964 |
|
|
他勘定振替高 |
※3 |
973,906 |
|
888,874 |
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|
仕掛品作業屑売却高 |
|
190,168 |
|
305,188 |
|
|
当期製品製造原価 |
※4 |
15,492,246 |
|
17,389,817 |
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(注) 原価計算の方法
1 標準原価計算制度を採用し、期中は組別総合原価計算方式により原価の計算を行い、期末に原価差額の調整を行って実際原価に修正しています。
2 要素別計算は、材料費、労務費、経費に区分し、各々について直接費と間接費とに分けて計算しています。
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(前事業年度) |
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(当事業年度) |
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金型費 |
1,116,829千円 |
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|
金型費 |
1,109,681千円 |
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外注加工費 |
4,237,109 |
|
|
外注加工費 |
4,247,078 |
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減価償却費 |
345,532 |
|
|
減価償却費 |
342,681 |
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|
その他 |
1,618,775 |
|
|
その他 |
1,787,828 |
|
|
合計 |
7,318,247千円 |
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|
合計 |
7,487,269千円 |
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※2 |
主なものは原価差額であります。 |
|
※2 |
同左 |
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※3 |
主なものは、原価差額、仕掛品の有償支給高及び金型製作原価であります。 |
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※3 |
同左 |
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※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表 |
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(前事業年度) |
(当事業年度) |
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製品期首たな卸高 |
136,629千円 |
製品期首たな卸高 |
171,948千円 |
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当期製品製造原価 |
15,492,246 |
当期製品製造原価 |
17,389,817 |
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当期製品仕入高 |
6,563,754 |
当期製品仕入高 |
7,962,634 |
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合計 |
22,192,631 |
合計 |
25,524,400 |
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他勘定振替高 |
△24,888 |
他勘定振替高 |
△56,769 |
|
製品期末たな卸高 |
171,948 |
製品期末たな卸高 |
173,454 |
|
売上原価 |
22,045,571 |
売上原価 |
25,407,715 |