②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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27,408,551
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28,070,548
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売上原価
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25,407,715
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25,739,008
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売上総利益
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2,000,836
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2,331,540
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販売費及び一般管理費
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1,510,352
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1,660,882
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営業利益
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490,484
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670,658
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営業外収益
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受取利息及び受取配当金
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246,452
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45,493
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その他
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629,614
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58,907
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営業外収益合計
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876,066
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104,401
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営業外費用
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支払利息
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11,318
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12,034
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|
その他
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180,036
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8,383
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営業外費用合計
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191,355
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20,417
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経常利益
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1,175,195
|
754,642
|
特別利益
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抱合せ株式消滅差益
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-
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1,409,909
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特別利益合計
|
-
|
1,409,909
|
特別損失
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固定資産処分損
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30,013
|
-
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関係会社貸倒引当金繰入額
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462,059
|
-
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特別損失合計
|
492,072
|
-
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税引前当期純利益
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683,122
|
2,164,552
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法人税、住民税及び事業税
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305,844
|
287,507
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過年度法人税等
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-
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55,567
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法人税等調整額
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△6,383
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△26,224
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法人税等合計
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299,461
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316,851
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当期純利益
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383,661
|
1,847,701
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比(%)
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金額(千円)
|
構成比(%)
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Ⅰ 材料費
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8,253,123
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44.6
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10,850,590
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50.8
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Ⅱ 労務費
|
|
2,769,408
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15.0
|
4,405,827
|
20.6
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Ⅲ 経費
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※1
|
7,487,269
|
40.4
|
6,097,339
|
28.6
|
当期総製造費用
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18,509,800
|
100.0
|
21,353,758
|
100.0
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期首仕掛品たな卸高
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846,631
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745,964
|
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合併による仕掛品受入高
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|
-
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87,715
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他勘定受入高
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※2
|
△26,587
|
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-
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合計
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19,329,844
|
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22,187,438
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期末仕掛品たな卸高
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|
745,964
|
|
923,075
|
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他勘定振替高
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※3
|
888,874
|
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789,549
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仕掛品作業屑売却高
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305,188
|
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417,953
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当期製品製造原価
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※4
|
17,389,817
|
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20,056,859
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(注) 原価計算の方法
1 標準原価計算制度を採用し、期中は組別総合原価計算方式により原価の計算を行い、期末に原価差額の調整を行って実際原価に修正しております。
2 要素別計算は、材料費、労務費、経費に区分し、各々について直接費と間接費とに分けて計算しております。
(前事業年度) ※1 主な内訳
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(当事業年度) ※1 主な内訳
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金型費
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1,109,681千円
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金型費
|
1,185,980千円
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外注加工費
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4,247,078
|
|
|
外注加工費
|
1,835,292
|
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減価償却費
|
342,681
|
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減価償却費
|
885,557
|
|
その他
|
1,787,828
|
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|
その他
|
2,190,508
|
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合計
|
7,487,269千円
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合計
|
6,097,339千円
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※2
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主なものは原価差額であります。
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※2
|
同左
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※3
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主なものは、原価差額、仕掛品の有償支給高及び金型製作原価であります。
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※3
|
同左
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※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
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(前事業年度)
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(当事業年度)
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製品期首たな卸高
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171,948千円
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製品期首たな卸高
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173,454千円
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合併による製品受入高
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-
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合併による製品受入高
|
46,001
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当期製品製造原価
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17,389,817
|
当期製品製造原価
|
20,056,859
|
当期製品仕入高
|
7,962,634
|
当期製品仕入高
|
5,737,795
|
合計
|
25,524,400
|
合計
|
26,014,110
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他勘定振替高
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△56,769
|
他勘定振替高
|
25,292
|
製品期末たな卸高
|
173,454
|
製品期末たな卸高
|
249,809
|
売上原価
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25,407,715
|
売上原価
|
25,739,008
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