2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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18,835
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7,063
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受取手形
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42
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35
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電子記録債権
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3,519
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3,457
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売掛金
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22,086
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18,332
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商品及び製品
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346
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404
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仕掛品
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1,156
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1,246
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原材料及び貯蔵品
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2,058
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2,263
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前渡金
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-
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5
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前払金
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1,342
|
1,925
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短期貸付金
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522
|
8
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|
その他
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1,218
|
796
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貸倒引当金
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△1,579
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△19
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流動資産合計
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49,549
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35,521
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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5,703
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5,492
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構築物(純額)
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165
|
144
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機械及び装置(純額)
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2,071
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2,216
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車両運搬具(純額)
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1
|
0
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工具、器具及び備品(純額)
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487
|
605
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土地
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4,816
|
4,816
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建設仮勘定
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29
|
225
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有形固定資産合計
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13,275
|
13,503
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,048
|
1,007
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|
その他
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16
|
16
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|
無形固定資産合計
|
1,064
|
1,023
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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13,379
|
10,264
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関係会社株式
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17,705
|
24,680
|
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|
出資金
|
0
|
0
|
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|
関係会社出資金
|
7,592
|
8,831
|
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|
長期貸付金
|
20
|
-
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|
従業員に対する長期貸付金
|
12
|
12
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|
長期前払費用
|
12
|
7
|
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|
|
その他
|
362
|
350
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|
貸倒引当金
|
△10
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△7
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|
投資その他の資産合計
|
39,075
|
44,140
|
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|
固定資産合計
|
53,415
|
58,667
|
|
資産合計
|
102,965
|
94,189
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
19
|
15
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|
電子記録債務
|
7,075
|
3,616
|
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買掛金
|
18,158
|
18,092
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
-
|
6,500
|
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|
関係会社短期借入金
|
930
|
866
|
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|
未払金
|
357
|
610
|
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|
未払費用
|
2,521
|
2,508
|
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|
未払法人税等
|
1,950
|
112
|
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|
預り金
|
284
|
149
|
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|
設備関係支払手形
|
343
|
320
|
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|
前受収益
|
409
|
294
|
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|
役員賞与引当金
|
75
|
60
|
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|
流動負債合計
|
32,126
|
33,146
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
6,500
|
-
|
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|
繰延税金負債
|
1,458
|
634
|
|
|
退職給付引当金
|
452
|
306
|
|
|
株式給付引当金
|
-
|
50
|
|
|
その他
|
590
|
659
|
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|
固定負債合計
|
9,002
|
1,651
|
|
負債合計
|
41,128
|
34,798
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
9,040
|
9,040
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
8,592
|
8,592
|
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|
その他資本剰余金
|
601
|
-
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|
資本剰余金合計
|
9,193
|
8,592
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
480
|
480
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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圧縮記帳積立金
|
21
|
20
|
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|
別途積立金
|
15,000
|
15,000
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
24,646
|
24,850
|
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|
利益剰余金合計
|
40,149
|
40,352
|
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自己株式
|
△1,442
|
△1,291
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株主資本合計
|
56,940
|
56,693
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
4,895
|
2,697
|
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評価・換算差額等合計
|
4,895
|
2,697
|
|
純資産合計
|
61,836
|
59,391
|
負債純資産合計
|
102,965
|
94,189
|