2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,143
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2,381
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電子記録債権
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3,621
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3,884
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売掛金
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48,668
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39,883
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製品
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6,342
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6,542
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原材料
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19,055
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16,094
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仕掛品
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10,464
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14,209
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貯蔵品
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300
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254
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前渡金
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-
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463
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前払費用
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878
|
22
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短期貸付金
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15,422
|
15,478
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未収入金
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7,478
|
6,962
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|
その他
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47
|
238
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貸倒引当金
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△772
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△721
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流動資産合計
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114,650
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105,693
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,007
|
4,195
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構築物
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126
|
157
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機械及び装置
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3,100
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2,896
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車両運搬具
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28
|
26
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工具、器具及び備品
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2,652
|
2,743
|
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土地
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6,555
|
6,487
|
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|
リース資産
|
6
|
3
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建設仮勘定
|
664
|
383
|
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有形固定資産合計
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17,140
|
16,893
|
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|
無形固定資産
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特許権
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96
|
78
|
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ソフトウエア
|
2,591
|
1,771
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|
ソフトウエア仮勘定
|
252
|
751
|
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|
|
その他
|
0
|
0
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|
無形固定資産合計
|
2,940
|
2,600
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
18,210
|
20,736
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関係会社株式
|
46,634
|
48,887
|
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|
長期貸付金
|
3,141
|
3,849
|
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|
長期前払費用
|
50
|
23
|
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|
敷金及び保証金
|
0
|
81
|
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|
|
その他
|
117
|
17
|
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|
投資その他の資産合計
|
68,155
|
73,595
|
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|
固定資産合計
|
88,236
|
93,089
|
|
資産合計
|
202,886
|
198,782
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
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|
電子記録債務
|
1,438
|
712
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買掛金
|
18,124
|
16,879
|
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|
短期借入金
|
35,053
|
27,804
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
6,265
|
6,540
|
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|
リース債務
|
3
|
3
|
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|
未払金
|
1,705
|
1,301
|
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|
未払法人税等
|
13
|
73
|
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|
未払費用
|
5,691
|
6,099
|
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|
前受金
|
3,309
|
7,900
|
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|
賞与引当金
|
985
|
1,079
|
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|
役員賞与引当金
|
37
|
45
|
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|
製品補償損失引当金
|
163
|
139
|
|
|
預り金
|
68
|
64
|
|
|
その他
|
9
|
0
|
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|
流動負債合計
|
72,869
|
68,644
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
13,700
|
15,039
|
|
|
リース債務
|
3
|
0
|
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|
繰延税金負債
|
1,151
|
510
|
|
|
退職給付引当金
|
1,258
|
1,219
|
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|
資産除去債務
|
81
|
81
|
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|
固定負債合計
|
16,195
|
16,850
|
|
負債合計
|
89,064
|
85,494
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
14,494
|
14,494
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
6,214
|
6,214
|
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|
その他資本剰余金
|
-
|
19
|
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|
資本剰余金合計
|
6,214
|
6,234
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
960
|
960
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
別途積立金
|
50,680
|
50,680
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
37,376
|
35,420
|
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|
利益剰余金合計
|
89,016
|
87,061
|
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自己株式
|
△1,445
|
△1,296
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株主資本合計
|
108,280
|
106,493
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
5,483
|
6,743
|
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評価・換算差額等合計
|
5,483
|
6,743
|
|
新株予約権
|
58
|
50
|
|
純資産合計
|
113,821
|
113,287
|
負債純資産合計
|
202,886
|
198,782
|