4.個別財務諸表及び主な注記

(1)貸借対照表

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,500

2,548

受取手形

72

31

電子記録債権

1,679

793

売掛金

5,900

6,419

製品

372

360

仕掛品

642

552

原材料及び貯蔵品

2,779

2,136

前払金

308

473

前払費用

23

20

未収入金

3,365

1,493

繰延税金資産

296

316

その他

13

11

貸倒引当金

3

2

流動資産合計

17,952

15,154

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

3,175

3,076

構築物

26

23

機械及び装置

1,825

2,272

車両運搬具

1

3

工具、器具及び備品

1,629

1,489

土地

3,739

3,739

リース資産

144

123

建設仮勘定

740

513

有形固定資産合計

11,283

11,242

無形固定資産

 

 

特許権

687

562

ソフトウエア

294

311

リース資産

25

20

その他

33

33

無形固定資産合計

1,040

927

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

2,234

2,274

関係会社株式

7,454

7,454

出資金

3

3

関係会社出資金

2,698

2,698

従業員長期貸付金

0

差入保証金

29

28

繰延税金資産

585

463

その他

572

476

貸倒引当金

120

7

投資その他の資産合計

13,457

13,389

固定資産合計

25,782

25,560

資産合計

43,734

40,714

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

612

496

電子記録債務

2,021

1,739

買掛金

3,817

3,706

短期借入金

4,500

1,950

1年内返済予定の長期借入金

3,656

2,701

1年内償還予定の社債

340

リース債務

67

43

未払金

1,767

531

未払費用

862

1,013

未払法人税等

101

111

前受金

630

預り金

34

43

賞与引当金

831

803

役員賞与引当金

104

82

設備関係支払手形

1,012

568

流動負債合計

19,730

14,421

固定負債

 

 

長期借入金

7,622

4,914

リース債務

110

105

退職給付引当金

2,975

2,682

役員退職慰労引当金

509

499

その他

43

41

固定負債合計

11,262

8,243

負債合計

30,993

22,665

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

3,206

3,206

資本剰余金

 

 

資本準備金

802

802

その他資本剰余金

3,325

4,411

資本剰余金合計

4,127

5,213

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

資産買換差益積立金

69

69

固定資産圧縮積立金

107

107

繰越利益剰余金

6,806

8,690

利益剰余金合計

6,983

8,867

自己株式

2,475

5

株主資本合計

11,841

17,282

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

900

767

評価・換算差額等合計

900

767

純資産合計

12,741

18,049

負債純資産合計

43,734

40,714