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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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受取補償金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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賃貸収入原価 |
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固定資産除却損 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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関係会社株式売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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損失補償金 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
|
2,820,560 |
19.8 |
3,061,207 |
19.7 |
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Ⅱ 労務費 |
|
3,677,931 |
25.8 |
4,050,843 |
26.1 |
|
Ⅲ 製造経費 |
※1 |
7,756,787 |
54.5 |
8,453,195 |
54.5 |
|
Ⅳ 作業屑収入 |
|
△25,214 |
△0.2 |
△41,525 |
△0.3 |
|
当期総製造費用 |
|
14,230,064 |
100 |
15,523,720 |
100 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
471,179 |
|
784,533 |
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|
期末仕掛品たな卸高 |
|
△784,533 |
|
△942,966 |
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他勘定振替高 |
※2 |
△37,992 |
|
△141,476 |
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当期製品製造原価 |
|
13,878,718 |
|
15,223,812 |
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(注) ※1 製造経費の主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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外注加工費 |
2,225,907 |
2,160,510 |
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減価償却費 |
723,666 |
590,149 |
※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
材料売却原価 |
- |
95,967 |
|
不良補償請求額 |
6,713 |
8,722 |
|
海外向売却品 |
10,159 |
18,982 |
|
固定資産へ振替 |
9,735 |
13,424 |
|
その他 |
11,385 |
4,381 |
|
計 |
37,992 |
141,476 |
(原価計算の方法)
組別総合原価計算によっております。