②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 17,165,561

※1 19,238,097

売上原価

※1 14,337,611

※1 15,971,605

売上総利益

2,827,949

3,266,493

販売費及び一般管理費

※2 2,220,991

※2 2,209,125

営業利益

606,958

1,057,368

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 28,941

※1 3,845

 

受取配当金

※1 2,720

※1 200

 

受取賃貸料

※1 166,740

※1 151,289

 

受取補償金

137,021

 

その他

※1 12,555

※1 26,985

 

営業外収益合計

210,955

319,340

営業外費用

 

 

 

支払利息

1

 

賃貸収入原価

176,607

92,792

 

固定資産除却損

19,692

39,446

 

為替差損

10,223

25,144

 

その他

13,723

4,593

 

営業外費用合計

220,245

161,975

経常利益

597,668

1,214,733

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 226,431

 

投資有価証券売却益

77,520

 

関係会社株式売却益

109,624

 

特別利益合計

413,576

特別損失

 

 

 

損失補償金

※4 109,740

 

特別損失合計

109,740

税引前当期純利益

901,504

1,214,733

法人税、住民税及び事業税

213,972

400,408

法人税等調整額

43,125

44,455

法人税等合計

257,096

355,953

当期純利益

644,408

858,780

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

2,820,560

19.8

3,061,207

19.7

Ⅱ 労務費

 

3,677,931

25.8

4,050,843

26.1

Ⅲ 製造経費

※1

7,756,787

54.5

8,453,195

54.5

Ⅳ 作業屑収入

 

△25,214

△0.2

△41,525

△0.3

当期総製造費用

 

14,230,064

100

15,523,720

100

期首仕掛品たな卸高

 

471,179

 

784,533

 

期末仕掛品たな卸高

 

△784,533

 

△942,966

 

他勘定振替高

※2

△37,992

 

△141,476

 

当期製品製造原価

 

13,878,718

 

15,223,812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 製造経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

2,225,907

2,160,510

減価償却費

723,666

590,149

 

 

※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料売却原価

95,967

不良補償請求額

6,713

8,722

海外向売却品

10,159

18,982

固定資産へ振替

9,735

13,424

その他

11,385

4,381

37,992

141,476

 

 

(原価計算の方法)

組別総合原価計算によっております。