②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

※1 19,238,097

※1 21,464,142

売上原価

※1 15,971,605

※1 18,976,133

売上総利益

3,266,493

2,488,009

販売費及び一般管理費

※2 2,209,125

※2 2,271,943

営業利益

1,057,368

216,066

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 3,845

※1 798

 

受取配当金

※1 200

※1 53,200

 

受取賃貸料

※1 151,289

※1 399,644

 

受取補償金

137,021

55,855

 

為替差益

14,510

 

その他

※1 26,985

※1 21,408

 

営業外収益合計

319,340

545,415

営業外費用

 

 

 

支払利息

1

1,178

 

賃貸収入原価

92,792

307,825

 

固定資産除却損

39,446

11,727

 

為替差損

25,144

 

その他

4,593

10,192

 

営業外費用合計

161,975

330,922

経常利益

1,214,733

430,559

税引前当期純利益

1,214,733

430,559

法人税、住民税及び事業税

400,408

86,915

法人税等調整額

44,455

17,851

法人税等合計

355,953

104,766

当期純利益

858,780

325,793

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

3,061,207

19.7

3,583,948

19.4

Ⅱ 労務費

 

4,050,843

26.1

4,219,950

22.9

Ⅲ 製造経費

※1

8,453,195

54.5

10,715,573

58.1

Ⅳ 作業屑収入

 

△41,525

△0.3

△87,852

△0.5

当期総製造費用

 

15,523,720

100

18,431,618

100

期首仕掛品たな卸高

 

784,533

 

942,966

 

期末仕掛品たな卸高

 

△942,966

 

△1,069,354

 

他勘定振替高

※2

△141,476

 

△51,897

 

当期製品製造原価

 

15,223,812

 

18,253,333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 製造経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

2,160,510

3,461,297

減価償却費

590,149

673,224

 

 

※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料売却原価

95,967

9,773

不良補償請求額

8,722

10,114

海外向売却品

18,982

9,691

固定資産へ振替

13,424

9,276

その他

4,381

13,043

141,476

51,897

 

 

(原価計算の方法)

組別総合原価計算によっております。