②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

※2 55,859

※2 53,281

売上原価

※2 47,818

※2 44,660

売上総利益

8,040

8,620

 

販売費及び一般管理費

※1,※2 5,896

※1,※2 6,368

営業利益

2,144

2,252

営業外収益

 

 

 

受取利息

※2 53

※2 51

 

受取配当金

※2 1,981

※2 2,181

 

為替差益

422

 

作業くず売却益

101

53

 

その他

120

134

 

営業外収益合計

2,679

2,420

営業外費用

 

 

 

支払利息

221

210

 

為替差損

156

 

その他

43

6

 

営業外費用合計

265

372

経常利益

4,558

4,300

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

1

40

 

投資有価証券売却益

116

 

特別利益合計

1

157

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

0

0

 

特別損失合計

0

0

税引前当期純利益

4,559

4,458

法人税、住民税及び事業税

488

736

法人税等調整額

785

179

法人税等合計

1,273

915

当期純利益

3,285

3,542

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ.材料費

 

17,710

37.8

16,375

34.0

Ⅱ.外注加工費

 

11,125

23.7

11,939

24.8

Ⅲ.労務費

 

9,047

19.3

8,608

17.9

Ⅳ.経費

※1

9,004

19.2

11,188

23.3

  当期総製造費用

 

46,888

100.0

48,112

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

7,727

 

5,616

 

   合計

 

54,616

 

53,729

 

  他勘定振替高

 

1,150

 

1,223

 

  期末仕掛品たな卸高

 

5,616

 

7,880

 

  当期製品製造原価

※2

47,848

 

44,626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

減価償却費

5,346

7,828

リース料

54

36

電力料

741

712

 

 

※2  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

当期製品製造原価

47,848

44,626

期首製品たな卸高

139

170

合計

47,988

44,796

期末製品たな卸高

170

135

売上原価

47,818

44,660

 

 

(原価計算の方法)

量産品

 工程別総合原価計算を採用しております。

金型設備等

 個別原価計算を採用しております。