②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

※2 53,281

※2 52,772

売上原価

※2 44,660

※2 44,609

売上総利益

8,620

8,162

販売費及び一般管理費

※1,※2 6,368

※1,※2 6,597

営業利益

2,252

1,565

営業外収益

 

 

 

受取利息

※2 51

※2 82

 

受取配当金

※2 2,181

※2 2,456

 

作業くず売却益

53

84

 

その他

134

107

 

営業外収益合計

2,420

2,730

営業外費用

 

 

 

支払利息

210

160

 

為替差損

156

114

 

その他

6

13

 

営業外費用合計

372

288

経常利益

4,300

4,007

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

40

4

 

投資有価証券売却益

116

79

 

特別利益合計

157

84

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

0

 

投資有価証券売却損

0

 

特別損失合計

0

0

税引前当期純利益

4,458

4,091

法人税、住民税及び事業税

736

765

法人税等調整額

179

45

法人税等合計

915

720

当期純利益

3,542

3,371

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ.材料費

 

16,375

34.0

15,733

35.8

Ⅱ.外注加工費

 

11,939

24.8

7,982

18.2

Ⅲ.労務費

 

8,608

17.9

8,936

20.3

Ⅳ.経費

※1

11,188

23.3

11,325

25.8

  当期総製造費用

 

48,112

100.0

43,978

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

5,616

 

7,880

 

   合計

 

53,729

 

51,859

 

  他勘定振替高

 

1,223

 

1,112

 

  期末仕掛品たな卸高

 

7,880

 

6,148

 

  当期製品製造原価

※2

44,626

 

44,598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

減価償却費

7,828

7,743

リース料

36

38

電力料

712

648

 

 

※2  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(百万円)

当事業年度(百万円)

当期製品製造原価

44,626

44,598

期首製品たな卸高

170

135

合計

44,796

44,733

期末製品たな卸高

135

123

売上原価

44,660

44,609

 

 

(原価計算の方法)

量産品

 工程別総合原価計算を採用しております。

金型設備等

 個別原価計算を採用しております。