2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,313
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1,023
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受取手形
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99
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100
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電子記録債権
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848
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1,225
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売掛金
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5,915
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7,119
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商品及び製品
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461
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672
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仕掛品
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248
|
255
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原材料及び貯蔵品
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366
|
679
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前払費用
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107
|
96
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未収入金
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435
|
606
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関係会社未収入金
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104
|
131
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関係会社短期貸付金
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1,251
|
1,351
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1年内回収予定の長期貸付金
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-
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29
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|
その他
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809
|
924
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流動資産合計
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11,961
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14,215
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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491
|
471
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構築物
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15
|
21
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機械及び装置
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218
|
390
|
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車両運搬具
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
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60
|
58
|
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土地
|
789
|
789
|
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リース資産
|
924
|
830
|
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|
建設仮勘定
|
196
|
282
|
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|
有形固定資産合計
|
2,697
|
2,845
|
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|
無形固定資産
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電話加入権
|
6
|
-
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|
ソフトウエア
|
32
|
47
|
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|
リース資産
|
32
|
23
|
|
|
|
その他
|
3
|
3
|
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|
|
無形固定資産合計
|
73
|
74
|
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|
投資その他の資産
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|
投資有価証券
|
3,019
|
3,176
|
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関係会社株式
|
14,412
|
12,284
|
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|
関係会社出資金
|
2,294
|
2,294
|
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|
関係会社長期貸付金
|
283
|
535
|
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|
|
その他
|
51
|
63
|
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|
投資その他の資産合計
|
20,061
|
18,355
|
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|
固定資産合計
|
22,832
|
21,275
|
|
繰延資産
|
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|
社債発行費
|
7
|
5
|
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|
繰延資産合計
|
7
|
5
|
|
資産合計
|
34,800
|
35,496
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
買掛金
|
2,618
|
3,428
|
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|
短期借入金
|
800
|
2,100
|
|
|
関係会社短期借入金
|
700
|
700
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
3,064
|
3,211
|
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|
1年内償還予定の社債
|
295
|
260
|
|
|
リース債務
|
299
|
250
|
|
|
未払金
|
68
|
192
|
|
|
未払費用
|
203
|
251
|
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|
未払法人税等
|
82
|
132
|
|
|
未払消費税等
|
42
|
-
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|
預り金
|
23
|
16
|
|
|
賞与引当金
|
293
|
333
|
|
|
製品保証引当金
|
325
|
318
|
|
|
その他
|
16
|
23
|
|
|
流動負債合計
|
8,833
|
11,218
|
|
固定負債
|
|
|
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|
社債
|
380
|
165
|
|
|
長期借入金
|
6,945
|
6,686
|
|
|
リース債務
|
734
|
542
|
|
|
長期未払金
|
271
|
230
|
|
|
繰延税金負債
|
508
|
326
|
|
|
資産除去債務
|
42
|
42
|
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|
固定負債合計
|
8,882
|
7,994
|
|
負債合計
|
17,715
|
19,212
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
2,760
|
2,760
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
2,952
|
2,952
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
3
|
5
|
|
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|
資本剰余金合計
|
2,955
|
2,957
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
192
|
192
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
492
|
483
|
|
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|
別途積立金
|
7,134
|
7,134
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
2,610
|
1,652
|
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|
利益剰余金合計
|
10,428
|
9,462
|
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自己株式
|
△567
|
△551
|
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|
株主資本合計
|
15,577
|
14,627
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,507
|
1,655
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,507
|
1,655
|
|
純資産合計
|
17,084
|
16,283
|
負債純資産合計
|
34,800
|
35,496
|