2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,864
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915
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受取手形
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17
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5
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電子記録債権
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1,316
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1,494
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売掛金
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5,360
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5,513
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商品及び製品
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963
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1,122
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仕掛品
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299
|
294
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原材料及び貯蔵品
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464
|
503
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前払費用
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101
|
184
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未収入金
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522
|
508
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関係会社未収入金
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270
|
143
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関係会社短期貸付金
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100
|
1,728
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貸倒引当金
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-
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△4
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|
その他
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252
|
382
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流動資産合計
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11,534
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12,792
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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455
|
562
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構築物
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15
|
13
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機械及び装置
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363
|
719
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車両運搬具
|
3
|
2
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工具、器具及び備品
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53
|
58
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土地
|
789
|
789
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リース資産
|
806
|
680
|
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建設仮勘定
|
914
|
487
|
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|
有形固定資産合計
|
3,401
|
3,313
|
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
97
|
82
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リース資産
|
11
|
4
|
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|
|
その他
|
3
|
3
|
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|
無形固定資産合計
|
112
|
90
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
3,947
|
5,493
|
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関係会社株式
|
13,848
|
13,848
|
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|
関係会社出資金
|
2,169
|
2,146
|
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|
従業員に対する長期貸付金
|
2
|
1
|
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|
|
その他
|
142
|
139
|
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|
投資その他の資産合計
|
20,111
|
21,630
|
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|
固定資産合計
|
23,624
|
25,034
|
|
繰延資産
|
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|
社債発行費
|
7
|
3
|
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|
繰延資産合計
|
7
|
3
|
|
資産合計
|
35,166
|
37,830
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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買掛金
|
2,806
|
2,478
|
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|
短期借入金
|
4,900
|
8,080
|
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|
関係会社短期借入金
|
1,000
|
1,000
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,350
|
1,343
|
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|
1年内償還予定の社債
|
10
|
1,010
|
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|
リース債務
|
193
|
142
|
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|
未払金
|
67
|
9
|
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|
未払費用
|
178
|
210
|
|
|
未払法人税等
|
37
|
77
|
|
|
預り金
|
22
|
16
|
|
|
賞与引当金
|
441
|
363
|
|
|
製品保証引当金
|
251
|
274
|
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|
流動負債合計
|
12,259
|
15,005
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
1,015
|
5
|
|
|
長期借入金
|
2,434
|
1,091
|
|
|
リース債務
|
368
|
240
|
|
|
長期未払金
|
155
|
120
|
|
|
繰延税金負債
|
129
|
596
|
|
|
固定負債合計
|
4,104
|
2,053
|
|
負債合計
|
16,363
|
17,059
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
2,760
|
2,760
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
2,952
|
2,952
|
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|
その他資本剰余金
|
11
|
13
|
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|
資本剰余金合計
|
2,963
|
2,966
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
192
|
192
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
466
|
452
|
|
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|
別途積立金
|
7,134
|
7,134
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
3,559
|
4,470
|
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|
利益剰余金合計
|
11,351
|
12,249
|
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|
自己株式
|
△540
|
△526
|
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株主資本合計
|
16,534
|
17,449
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
2,268
|
3,322
|
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評価・換算差額等合計
|
2,268
|
3,322
|
|
純資産合計
|
18,803
|
20,771
|
負債純資産合計
|
35,166
|
37,830
|