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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産処分損 | ||||||||||
| 工場移転費用 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 11,097,323 | 18.1 | 14,492,055 | 20.4 |
Ⅱ 労務費 |
| 10,764,339 | 17.6 | 10,462,397 | 14.7 |
Ⅲ 外注加工費 |
| 30,596,605 | 49.9 | 35,153,990 | 49.5 |
Ⅳ 経費 | ※1 | 8,832,230 | 14.4 | 10,935,116 | 15.4 |
当期総製造費用 |
| 61,290,498 | 100.0 | 71,043,559 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 12,162,491 |
| 13,332,711 |
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合計 |
| 73,452,990 |
| 84,376,271 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 13,332,711 |
| 15,832,829 |
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他勘定振替高 | ※2 | 3,571,209 |
| 4,869,153 |
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当期製品製造原価 |
| 56,549,068 |
| 63,674,288 |
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期首製品たな卸高 |
| 33,591 |
| 984,608 |
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期末製品たな卸高 |
| 984,608 |
| 529,827 |
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当期売上原価 |
| 55,598,051 |
| 64,129,069 |
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(注) 原価計算の方法
個別原価計算制度を採用し、加工費については、予定率を以って配賦し、これにより生ずる原価差額は製品・仕掛品と売上原価に調整計算を行っております。
※1 主な内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
賃借料 | 663,007 | 651,851 |
運賃 | 2,066,119 | 2,724,453 |
減価償却費 | 1,484,804 | 1,715,802 |
社外委託費 | 2,695,669 | 3,691,763 |
※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
固定資産振替高 | 67,297 | 15,431 |
未収入金振替高 | 76,314 | 270,183 |
販売費及び一般管理費振替高等 | 3,427,598 | 4,583,538 |
計 | 3,571,209 | 4,869,153 |