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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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助成金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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支払補償費 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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関係会社清算益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産処分損 |
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本社移転費用 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
|
12,409,560 |
18.4 |
11,562,695 |
17.6 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
9,987,405 |
14.8 |
10,266,614 |
15.6 |
|
Ⅲ 外注加工費 |
|
34,281,293 |
51.0 |
36,907,568 |
56.1 |
|
Ⅳ 経費 |
※1 |
10,602,211 |
15.8 |
7,041,523 |
10.7 |
|
当期総製造費用 |
|
67,280,471 |
100.0 |
65,778,402 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
15,832,829 |
|
19,984,854 |
|
|
合計 |
|
83,113,300 |
|
85,763,256 |
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|
期末仕掛品たな卸高 |
|
19,984,854 |
|
24,681,849 |
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|
他勘定振替高 |
※2 |
4,159,531 |
|
4,476,153 |
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|
当期製品製造原価 |
|
58,968,914 |
|
56,605,253 |
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|
期首製品たな卸高 |
|
529,827 |
|
476,156 |
|
|
期末製品たな卸高 |
|
476,156 |
|
573,561 |
|
|
当期売上原価 |
|
59,022,585 |
|
56,507,848 |
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(注) 原価計算の方法
個別原価計算制度を採用し、加工費については、予定率を以って配賦し、これにより生ずる原価差額は製品・仕掛品と売上原価に調整計算を行っております。
※1 主な内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
賃借料 |
664,206 |
602,030 |
|
運賃 |
2,375,664 |
1,758,550 |
|
減価償却費 |
1,598,153 |
1,556,260 |
|
社外委託費 |
3,635,117 |
3,405,474 |
※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
固定資産振替高 |
197,006 |
67,231 |
|
未収入金振替高 |
83,898 |
785,914 |
|
販売費及び一般管理費振替高等 |
3,878,626 |
3,623,006 |
|
計 |
4,159,531 |
4,476,153 |