② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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66,183,622
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76,447,669
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売上原価
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56,507,848
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65,908,661
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売上総利益
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9,675,773
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10,539,008
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販売費及び一般管理費
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6,695,906
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7,434,946
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営業利益
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2,979,866
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3,104,061
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営業外収益
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受取利息
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10,701
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12,204
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為替差益
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-
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258,129
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受取配当金
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246,842
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429,652
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助成金収入
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90,448
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100,961
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その他
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95,365
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78,048
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営業外収益合計
|
443,357
|
878,997
|
営業外費用
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|
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支払利息
|
207,799
|
288,577
|
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為替差損
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402,114
|
-
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支払補償費
|
416,291
|
975,465
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売掛債権譲渡損
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84,265
|
148,086
|
|
その他
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3,045
|
33,086
|
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営業外費用合計
|
1,113,516
|
1,445,215
|
経常利益
|
2,309,708
|
2,537,842
|
特別利益
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固定資産売却益
|
5,555
|
-
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|
投資有価証券売却益
|
-
|
375,743
|
|
特別利益合計
|
5,555
|
375,743
|
特別損失
|
|
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固定資産処分損
|
53,941
|
143,371
|
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減損損失
|
-
|
49,766
|
|
品質関連損失
|
-
|
2,002
|
|
特別損失合計
|
53,941
|
195,140
|
税引前当期純利益
|
2,261,322
|
2,718,445
|
法人税、住民税及び事業税
|
375,811
|
1,544,556
|
法人税等調整額
|
309,043
|
△860,703
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法人税等合計
|
684,855
|
683,853
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当期純利益
|
1,576,467
|
2,034,592
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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11,562,695
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17.6
|
12,856,774
|
17.1
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Ⅱ 労務費
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10,266,614
|
15.6
|
10,319,190
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13.7
|
Ⅲ 外注加工費
|
|
36,907,568
|
56.1
|
41,339,259
|
54.9
|
Ⅳ 経費
|
※1
|
7,041,523
|
10.7
|
10,731,287
|
14.3
|
当期総製造費用
|
|
65,778,402
|
100.0
|
75,246,513
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
19,984,854
|
|
24,681,849
|
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合計
|
|
85,763,256
|
|
99,928,363
|
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期末仕掛品たな卸高
|
|
24,681,849
|
|
27,524,037
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
4,476,153
|
|
4,917,258
|
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当期製品製造原価
|
|
56,605,253
|
|
67,487,066
|
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期首製品たな卸高
|
|
476,156
|
|
573,561
|
|
期末製品たな卸高
|
|
573,561
|
|
2,151,966
|
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当期売上原価
|
|
56,507,848
|
|
65,908,661
|
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(注) 原価計算の方法
個別原価計算制度を採用し、加工費については、予定率を以って配賦し、これにより生ずる原価差額は製品・仕掛品と売上原価に調整計算を行っております。
※1 主な内訳は次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
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賃借料
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602,030
|
579,812
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運賃
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1,758,550
|
2,339,050
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減価償却費
|
1,556,260
|
1,636,927
|
社外委託費
|
3,405,474
|
3,580,653
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※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
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固定資産振替高
|
67,231
|
39,402
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未収入金振替高
|
785,914
|
162,906
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販売費及び一般管理費振替高等
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3,623,006
|
4,714,949
|
計
|
4,476,153
|
4,917,258
|