② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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売上高
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76,447,669
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83,528,487
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売上原価
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65,908,661
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75,304,872
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売上総利益
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10,539,008
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8,223,615
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販売費及び一般管理費
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7,434,946
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6,515,926
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営業利益
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3,104,061
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1,707,688
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営業外収益
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受取利息
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12,204
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10,828
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為替差益
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258,129
|
-
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受取配当金
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429,652
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434,834
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助成金収入
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100,961
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180,520
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その他
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78,048
|
101,620
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営業外収益合計
|
878,997
|
727,804
|
営業外費用
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支払利息
|
288,577
|
289,250
|
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為替差損
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-
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114,663
|
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支払補償費
|
975,465
|
266,108
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売掛債権譲渡損
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148,086
|
126,958
|
|
その他
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33,086
|
57,937
|
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営業外費用合計
|
1,445,215
|
854,918
|
経常利益
|
2,537,842
|
1,580,574
|
特別利益
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投資有価証券売却益
|
375,743
|
-
|
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受取保険金
|
-
|
60,000
|
|
特別利益合計
|
375,743
|
60,000
|
特別損失
|
|
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固定資産処分損
|
143,371
|
58,264
|
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減損損失
|
49,766
|
15,125
|
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災害損失
|
-
|
13,306
|
|
品質関連損失
|
2,002
|
207,490
|
|
特別損失合計
|
195,140
|
294,187
|
税引前当期純利益
|
2,718,445
|
1,346,386
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,544,556
|
216,826
|
法人税等調整額
|
△860,703
|
90,519
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法人税等合計
|
683,853
|
307,345
|
当期純利益
|
2,034,592
|
1,039,041
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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12,856,774
|
17.1
|
12,383,287
|
15.7
|
Ⅱ 労務費
|
|
10,319,190
|
13.7
|
10,287,090
|
13.0
|
Ⅲ 外注加工費
|
|
41,339,259
|
54.9
|
44,942,359
|
56.8
|
Ⅳ 経費
|
※1
|
10,731,287
|
14.3
|
11,496,954
|
14.5
|
当期総製造費用
|
|
75,246,513
|
100.0
|
79,109,691
|
100.0
|
期首仕掛品たな卸高
|
|
24,681,849
|
|
27,524,037
|
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合計
|
|
99,928,363
|
|
106,633,728
|
|
期末仕掛品たな卸高
|
|
27,524,037
|
|
27,715,774
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
4,917,258
|
|
4,371,143
|
|
当期製品製造原価
|
|
67,487,066
|
|
74,546,810
|
|
期首製品たな卸高
|
|
573,561
|
|
2,151,966
|
|
期末製品たな卸高
|
|
2,151,966
|
|
1,393,904
|
|
当期売上原価
|
|
65,908,661
|
|
75,304,872
|
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(注) 原価計算の方法
個別原価計算制度を採用し、加工費については、予定率を以って配賦し、これにより生ずる原価差額は製品・仕掛品と売上原価に調整計算を行っております。
※1 主な内訳は次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
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賃借料
|
579,812
|
630,961
|
運賃
|
2,339,050
|
3,233,199
|
減価償却費
|
1,636,927
|
2,114,854
|
社外委託費
|
3,580,653
|
4,238,489
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※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
|
固定資産振替高
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39,402
|
47,628
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未収入金振替高
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162,906
|
△31,468
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販売費及び一般管理費振替高等
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4,714,949
|
4,354,982
|
計
|
4,917,258
|
4,371,143
|