2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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22,187
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32,544
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受取手形
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828
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829
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売掛金
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27,555
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24,583
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製品
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12,943
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14,191
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仕掛品
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14,631
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14,619
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原材料
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1,280
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1,385
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貯蔵品
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300
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380
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未収入金
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2,681
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3,594
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その他
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1,863
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3,589
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貸倒引当金
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△3
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△2
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流動資産合計
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84,267
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95,716
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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35,351
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33,859
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構築物
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1,231
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1,119
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機械及び装置
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7,671
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8,490
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車両運搬具
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100
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95
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工具、器具及び備品
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3,024
|
2,852
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土地
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9,703
|
9,703
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リース資産
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16
|
29
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建設仮勘定
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7,992
|
12,713
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有形固定資産合計
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65,092
|
68,864
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無形固定資産
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のれん
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2,677
|
1,831
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工業所有権
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20
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15
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ソフトウエア
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5,608
|
4,855
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ソフトウエア仮勘定
|
985
|
1,246
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|
その他
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52
|
49
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無形固定資産合計
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9,344
|
7,997
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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9,069
|
9,213
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関係会社株式
|
13,304
|
13,304
|
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|
出資金
|
21
|
20
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|
関係会社長期貸付金
|
6,826
|
5,478
|
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|
長期前払費用
|
888
|
647
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繰延税金資産
|
3,266
|
2,835
|
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|
その他
|
1,468
|
1,171
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貸倒引当金
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△768
|
△469
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|
投資その他の資産合計
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34,077
|
32,200
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|
固定資産合計
|
108,513
|
109,062
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|
資産合計
|
192,781
|
204,778
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
9,128
|
8,814
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未払金
|
6,493
|
6,541
|
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未払法人税等
|
4,206
|
4,032
|
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|
未払費用
|
227
|
213
|
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預り金
|
14,808
|
16,707
|
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|
賞与引当金
|
301
|
308
|
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|
役員賞与引当金
|
182
|
161
|
|
|
返品調整引当金
|
26
|
14
|
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|
火災損失引当金
|
1,609
|
10
|
|
|
その他
|
936
|
456
|
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流動負債合計
|
37,920
|
37,260
|
|
固定負債
|
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|
退職給付引当金
|
2,605
|
2,351
|
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|
その他
|
643
|
613
|
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|
固定負債合計
|
3,249
|
2,965
|
|
負債合計
|
41,170
|
40,226
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
35,613
|
35,613
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
5,822
|
5,822
|
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その他資本剰余金
|
1
|
1
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|
資本剰余金合計
|
5,823
|
5,823
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
3,194
|
3,194
|
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|
その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
104,068
|
116,900
|
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利益剰余金合計
|
107,262
|
120,094
|
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自己株式
|
△121
|
△135
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株主資本合計
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148,577
|
161,396
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
3,033
|
3,155
|
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評価・換算差額等合計
|
3,033
|
3,155
|
|
純資産合計
|
151,611
|
164,551
|
負債純資産合計
|
192,781
|
204,778
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