②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 44,594

※1 47,320

売上原価

※1 34,006

※1 35,858

売上総利益

10,588

11,461

販売費及び一般管理費

※1,※2 8,093

※1,※2 8,159

営業利益

2,494

3,301

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

※1 313

※1 412

 

その他

※1 222

※1 205

 

営業外収益合計

536

618

営業外費用

 

 

 

支払利息

67

50

 

その他

※1 119

※1 127

 

営業外費用合計

186

178

経常利益

2,843

3,741

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

197

-

 

特別利益合計

197

-

特別損失

 

 

 

減損損失

118

-

 

特別損失合計

118

-

税引前当期純利益

2,922

3,741

法人税、住民税及び事業税

940

1,147

法人税等調整額

151

127

法人税等合計

788

1,019

当期純利益

2,133

2,722

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

25,395

71.6

26,906

72.4

Ⅱ 労務費

 

4,759

13.4

4,865

13.1

Ⅲ 経費

※1

5,337

15.0

5,372

14.5

  当期製造費用

 

35,492

100.0

37,144

100.0

  期首半製品仕掛品たな卸高

 

7,005

 

7,304

 

 

42,497

 

44,449

 

  期末半製品仕掛品たな卸高

 

7,304

 

7,866

 

  他勘定振替高

※2

1,226

 

698

 

  当期製品製造原価

 

33,966

 

35,884

 

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算の方法は継続量産工事に関しては、部門別工程別総合原価計算によっておりますが、一部材料費については仕掛品から製品への振替において予定計算を行っております。但し期末においては、実際発生原価との差額を仕掛品、半製品、製品、売上原価にそれぞれ配賦して調整を行っております。その他の工事に関しては、個別原価計算を行っております。

 

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

外注加工費

1,588百万円

1,846百万円

減価償却費

757

723

 

 

※2  他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

建設仮勘定

1,209百万円

705百万円

販売費及び一般管理費

10

13

その他

5

△20

1,226

698