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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 | |||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取賃貸料 | ||||||||||
| 保険返戻金 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 関係会社出資金売却益 | ||||||||||
| 損害賠償損失引当金戻入額 | ||||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 営業所建替関連損失 | ||||||||||
| リース解約損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 百分比 | 金額(千円) | 百分比 | ||
Ⅰ 材料費 | ※1 |
| 4,313,289 | 61.0 |
| 4,288,208 | 58.8 |
Ⅱ 労務費 |
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| 1,569,646 | 22.2 |
| 1,709,663 | 23.5 |
Ⅲ 経費 | ※2 |
| 1,193,121 | 16.8 |
| 1,289,751 | 17.7 |
当期総製造費用 |
|
| 7,076,057 | 100.0 |
| 7,287,623 | 100.0 |
期首半製品仕掛品たな卸高 |
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| 364,853 |
|
| 379,898 |
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合計 |
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| 7,440,911 |
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| 7,667,521 |
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期末半製品仕掛品たな卸高 |
|
| 379,898 |
|
| 352,821 |
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他勘定振替高 | ※3 |
| 9,046 |
|
| 44,309 |
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当期製品製造原価 | ※4 |
| 7,051,966 |
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| 7,270,389 |
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※1 材料費には以下の金額が含まれております。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
消耗工具器具費 | 48,268千円 | 48,330千円 |
補助材料費 | 70,115 〃 | 68,909 〃 |
※2 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
外注加工費 | 456,261千円 | 402,472千円 |
減価償却費 | 160,001 〃 | 164,415 〃 |
旅費交通費 | 60,874 〃 | 67,078 〃 |
委託作業費 | 80,301 〃 | 81,553 〃 |
※3 他勘定振替高の主な内容は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
研究開発費 | 9,338千円 | 6,321千円 |
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
製品期首たな卸高 | 74,521千円 | 102,284千円 |
当期製品製造原価 | 7,051,966 〃 | 7,270,389 〃 |
当期製品仕入高 | 721,895 〃 | 737,736 〃 |
合計 | 7,848,383 〃 | 8,110,410 〃 |
他勘定振替高 | 3,035 〃 | 1,083 〃 |
製品期末たな卸高 | 102,284 〃 | 107,021 〃 |
売上原価合計 | 7,743,063 〃 | 8,002,305 〃 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算方法は、個別原価計算であります。