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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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保険返戻金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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賃貸収入原価 |
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支払利息 |
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貸倒引当金繰入額 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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営業所建替関連損失 |
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損害賠償金 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
百分比 |
金額(千円) |
百分比 |
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Ⅰ 材料費 |
※1 |
|
3,463,865 |
53.1 |
|
2,794,284 |
49.6 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
|
1,789,132 |
27.4 |
|
1,627,782 |
28.9 |
|
Ⅲ 経費 |
※2 |
|
1,274,865 |
19.5 |
|
1,209,352 |
21.5 |
|
当期総製造費用 |
|
|
6,527,863 |
100.0 |
|
5,631,419 |
100.0 |
|
期首半製品仕掛品たな卸高 |
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|
352,821 |
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|
379,233 |
|
|
合計 |
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|
6,880,684 |
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|
6,010,652 |
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|
期末半製品仕掛品たな卸高 |
|
|
379,233 |
|
|
509,482 |
|
|
他勘定振替高 |
※3 |
|
49,131 |
|
|
51,037 |
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|
当期製品製造原価 |
※4 |
|
6,452,320 |
|
|
5,450,132 |
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※1 材料費には以下の金額が含まれております。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
消耗工具器具費 |
50,104千円 |
49,481千円 |
|
補助材料費 |
60,790 〃 |
77,990 〃 |
※2 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
外注加工費 |
421,197千円 |
350,754千円 |
|
減価償却費 |
178,400 〃 |
186,578 〃 |
|
旅費交通費 |
73,490 〃 |
66,185 〃 |
|
委託作業費 |
92,193 〃 |
92,211 〃 |
※3 他勘定振替高の主な内容は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
研究開発費 |
5,993千円 |
4,224千円 |
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
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項目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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製品期首たな卸高 |
107,021千円 |
56,411千円 |
|
当期製品製造原価 |
6,452,320 〃 |
5,450,132 〃 |
|
当期製品仕入高 |
706,477 〃 |
1,189,531 〃 |
|
合計 |
7,265,819 〃 |
6,696,076 〃 |
|
他勘定振替高 |
0 〃 |
0 〃 |
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製品期末たな卸高 |
56,411 〃 |
127,293 〃 |
|
売上原価合計 |
7,209,407 〃 |
6,568,782 〃 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算方法は、個別原価計算であります。