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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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商品及び製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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当期商品仕入高 |
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サービス売上原価 |
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商品及び製品期末たな卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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不動産賃貸料 |
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受取保険金及び配当金 |
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受取事務手数料 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払補償費 |
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支払利息 |
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社債利息 |
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社債発行費 |
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為替差損 |
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固定資産除却損 |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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関係会社株式売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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減損損失 |
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災害による損失 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 原材料費 |
|
4,363,006 |
45.3 |
5,501,788 |
48.4 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
2,606,757 |
27.0 |
2,762,535 |
24.3 |
|
Ⅲ 製造経費 |
|
2,668,206 |
27.7 |
3,102,279 |
27.3 |
|
(外注加工費) |
|
(1,321,479) |
|
(1,652,427) |
|
|
(減価償却費) |
|
(537,861) |
|
(574,439) |
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|
当期総製造費用 |
|
9,637,971 |
100.0 |
11,366,603 |
100.0 |
|
期首仕掛品たな卸高 |
|
1,204,160 |
|
965,999 |
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合計 |
|
10,842,131 |
|
12,332,602 |
|
|
他勘定へ振替高 |
※1 |
2,399,991 |
|
2,922,405 |
|
|
期末仕掛品たな卸高 |
|
965,999 |
|
1,333,921 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
7,476,140 |
|
8,076,275 |
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原価計算の方法
原価計算の方法は、実際原価による組別総合原価計算によっております。
(注)※1.他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
固定資産へ(千円) |
470,885 |
621,800 |
|
研究開発費へ(千円) |
1,409,162 |
1,711,321 |
|
販売支援費へ(千円) |
519,943 |
589,283 |
|
合計(千円) |
2,399,991 |
2,922,405 |