2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,819
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2,131
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受取手形
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1,339
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1,135
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売掛金
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12,212
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12,538
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商品及び製品
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6,627
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7,054
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仕掛品
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2,263
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2,344
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原材料及び貯蔵品
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1,991
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2,015
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前渡金
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52
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255
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前払費用
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156
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204
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未収入金
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197
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234
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その他
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469
|
498
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流動資産合計
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31,130
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28,415
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,127
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4,909
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構築物
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266
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246
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機械及び装置
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3,061
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3,050
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車両運搬具
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13
|
7
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工具、器具及び備品
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1,099
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1,229
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土地
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2,616
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2,618
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建設仮勘定
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1,254
|
1,166
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有形固定資産合計
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13,438
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13,228
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無形固定資産
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借地権
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16
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16
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実用新案権
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8
|
4
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ソフトウエア
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329
|
233
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のれん
|
104
|
89
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|
その他
|
99
|
134
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無形固定資産合計
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559
|
479
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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2,080
|
2,485
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関係会社株式
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7,018
|
7,116
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|
出資金
|
0
|
0
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|
関係会社出資金
|
3,050
|
3,050
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|
関係会社長期貸付金
|
1,050
|
840
|
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|
破産更生債権等
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19
|
12
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|
長期前払費用
|
70
|
70
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繰延税金資産
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583
|
469
|
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敷金
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165
|
167
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|
|
その他
|
63
|
77
|
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|
貸倒引当金
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△22
|
△16
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|
投資その他の資産合計
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14,078
|
14,274
|
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|
固定資産合計
|
28,076
|
27,982
|
|
資産合計
|
59,207
|
56,397
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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3,513
|
2,548
|
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買掛金
|
4,167
|
4,914
|
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短期借入金
|
4,277
|
1,582
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
7,284
|
5,775
|
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|
未払金
|
2,290
|
2,337
|
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|
未払費用
|
194
|
144
|
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|
未払法人税等
|
189
|
323
|
|
|
未払消費税等
|
124
|
89
|
|
|
契約負債
|
96
|
0
|
|
|
預り金
|
185
|
99
|
|
|
賞与引当金
|
884
|
879
|
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|
設備関係支払手形
|
376
|
117
|
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|
流動負債合計
|
23,584
|
18,813
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
10,160
|
10,970
|
|
|
その他
|
166
|
158
|
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|
固定負債合計
|
10,327
|
11,128
|
|
負債合計
|
33,911
|
29,942
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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7,411
|
7,411
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資本剰余金
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資本準備金
|
10,362
|
10,362
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|
資本剰余金合計
|
10,362
|
10,362
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
721
|
721
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|
その他利益剰余金
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|
別途積立金
|
5,500
|
5,500
|
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|
繰越利益剰余金
|
715
|
1,564
|
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|
利益剰余金合計
|
6,936
|
7,785
|
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自己株式
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△194
|
△177
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株主資本合計
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24,516
|
25,381
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
779
|
1,073
|
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評価・換算差額等合計
|
779
|
1,073
|
|
純資産合計
|
25,296
|
26,455
|
負債純資産合計
|
59,207
|
56,397
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