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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
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| 製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
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| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 運賃及び荷造費 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 賞与 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 支払報酬 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 自己株式取得費用 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 材料費 |
| 97,208 | 8.9 | 103,010 | 9.3 |
Ⅱ 労務費 |
| 551,555 | 50.5 | 577,045 | 51.9 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 443,389 | 40.6 | 431,410 | 38.8 |
当期総製造費用 |
| 1,092,152 | 100.0 | 1,111,466 | 100.00 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 179,941 |
| 170,985 |
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合計 |
| 1,272,094 |
| 1,282,451 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 170,985 |
| 163,687 |
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当期製品製造原価 |
| 1,101,109 |
| 1,118,763 |
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(原価計算の方法)
原価計算の方法は、単純総合原価計算であり、期中は予定原価を用い、差額は期末において製品、仕掛品、
売上原価に配賦しております。
※1 主な内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
項目 |
| 金額(千円) | 金額(千円) |
外注加工費 |
| 64,664 | 68,880 |
減価償却費 |
| 234,244 | 207,266 |
消耗品費 |
| 55,352 | 63,980 |