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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 |
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製品期首たな卸高 | ||
当期製品製造原価 | ||
合計 | ||
他勘定振替高 | ||
製品期末たな卸高 | ||
製品売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
保険返戻金 | ||
貸倒引当金戻入額 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
為替差損 | ||
たな卸資産廃棄損 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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役員退職慰労引当金戻入額 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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過年度決算訂正関連費用 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 4,277,894 | 93.3 | 3,544,036 | 93.0 |
Ⅱ 労務費 |
| 223,450 | 4.9 | 206,290 | 5.4 |
Ⅲ 経費 | ※ | 81,324 | 1.8 | 62,768 | 1.6 |
当期総製造費用 |
| 4,582,668 | 100.0 | 3,813,094 | 100.0 |
期首仕掛品たな卸高 |
| 133,675 |
| 189,203 |
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合計 |
| 4,716,344 |
| 4,002,297 |
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期末仕掛品たな卸高 |
| 189,203 |
| 289,972 |
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当期製品製造原価 |
| 4,527,140 |
| 3,712,324 |
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(注) 原価計算の方法は、ロット別個別原価計算であります。
※主な内訳は以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
減価償却費(千円) | 48,107 | 38,048 |